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Mostrando ítems 1-10 de 117
Procedimiento para la Supervisión y Monitoreo del Control Interno
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Ingeniería Industrial, 2015)
El control interno es un proceso llevado a cabo por las personas de una organización, diseñado con el fin de proporcionar un grado de seguridad "razonable" para la consecución de sus objetivos. El componente Supervisión y ...
Metodología para la gestión y prevención de los riesgos en los procesos estratégicos de la Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya”
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2012)
El presente trabajo realizado en la Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya constituye una propuesta metodológica para administrar riesgos por procesos y que responde a la necesidad de integrar de forma sistémica y ...
Propuesta de una estrategia para la implementación de la Resolución 297 de Control Interno para el componente Información y comunicación en la Empresa: “Envases de Aluminio” del Municipio Holguín
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Económicas, Departamento de Economía, 2009)
El presente trabajo de diploma tiene como titulo: “Propuesta de una estrategia para la
implementación de la Resolución 297 de Control Interno para el componente
“información y comunicación” en la Empresa: “Envases ...
Implementación del Componente Gestión y Prevención de Riesgo según la Resolución 60/2011 de la Contraloría General de la República en el Proceso de Comercialización de la Agencia de Viajes Paradiso en Artex S.A.
(Universidad de Holguín Oscar Lucero Moya, Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2012)
En la investigación se analiza un fenómeno importante y actual, el cual se ha convertido en una necesidad para todas las empresas del país, debido a la situación de la economía mundial y la carencia de métodos y conceptos ...
Evaluación del impacto del Sistema de Gestión Integral Assets NS en la gestión económica de la Universidad de Holguín
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Económicas, Departamento de Economía, 2009)
El objetivo de esta tesis consistió en la evaluación de la implantación del Sistema de
Gestión Integral Assets NS en la Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya”, perteneciente al Ministerio de Educación Superior. Se ...
Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno basado en la Resolución 60/2011 CGR en la Dirección de la Empresa Comercio y Gastronomía de Calixto García
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2016-06)
El trabajo de investigación surge por la necesidad de evaluar la situación actual del
Sistema de Control Interno a la Dirección de la Empresa Comercio y Gastronomía
de Calixto García. El objetivo general de la investigación ...
La implementación de la Resolución 297 del Ministerio de Finanzas y Precios en la logística del Centro de Instrucción Provincial “Lidio Rivaflecha Galán”
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Económicas, Departamento de Economía, 2009)
El presente trabajo aborda el problema de cómo implementar la Resolución 297 del
Ministerio de Finanzas y Precios en la logística del Centro de Instrucción Provincial
“Lidio Rivaflecha Galán, en el proceso de Control ...
Aplicación de la metodología para la gestión de riesgos puros en la Empresa Provincial Cárnica TRADISA.
(Universidad de Holguín,Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2016)
En el país se han venido desarrollando un grupo de tareas encaminadas a lograr
la implementación de cada uno de los componentes del Sistema de Control
Interno regido por la Resolución 60 del 2011 del Ministerio de Finanzas ...
Aplicación de la metodología para la gestión de riesgos puros en la UEB Aguas Claras
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Económicas, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2015)
En el país se han venido desarrollando un grupo de tareas encaminadas a lograr
la implementación de cada uno de los componentes del Sistema de Control
Interno regido por la Resolución 60 del 2011 del Ministerio de ...
Auditoría de Desempeño al Proceso Productivo en la UEB Fábrica de Piensos “Omar Peña de la Peña” de Holguín
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Ingeniería Industrial, 2018)
El presente trabajo tiene como título “Auditoría de Desempeño al Proceso productivo en la UEB Fábrica de Piensos Omar Peña de la Peña de Holguín” y fue realizado con el fin de determinar las causas que afectan el desempeño ...