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    Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno basado en la Resolución 60/2011 en la Dirección Provincial del Banco Popular de Ahorro en Holguín 

    Sera Rodríguez, Susana (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2013)
    La presente investigación se realiza en la Dirección Provincial del Banco Popular de Ahorro en Holguín. Proporciona a la misma perfeccionar la implantación de la Resolución 60/2011 de la CGR a través de la incorporación ...
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    Metodología para la gestión y prevención de los riesgos en los procesos estratégicos de la Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya” 

    Guerrero Rodríguez, Robier (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2012)
    El presente trabajo realizado en la Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya constituye una propuesta metodológica para administrar riesgos por procesos y que responde a la necesidad de integrar de forma sistémica y ...
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    Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno basado en la Resolución 60/2011 CGR en la Dirección de la Empresa Comercio y Gastronomía de Calixto García 

    Mora Feijó, Alieskis (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2016-06)
    El trabajo de investigación surge por la necesidad de evaluar la situación actual del Sistema de Control Interno a la Dirección de la Empresa Comercio y Gastronomía de Calixto García. El objetivo general de la investigación ...
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    Auditoría especial al Sistema de Control Interno en la CCS Fortalecida "Nicanor Hidalgo" 

    Cabrera González, Enrique Antonio (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Económicas, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2015-06)
    La presente investigación lleva por título: Auditoría Especial al Sistema de Control Interno en la CCS Fortalecida "Nicanor Hidalgo". El objetivo general es: Realizar una auditoría para evaluar la efectividad del Sistema ...
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    Implantación del componente gestión y prevención de riesgos según lo establece la resolución 60/2011 CGR aplicación al proceso de gestión de operaciones en la Empresa de Ómnibus ASTRO HolguÍn 

    Díaz Rivas, Lisandra (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Económicas, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2012)
    El presente trabajo lleva por título: Implantación del componente Gestión y Prevención basado en la Resolución 60/11 CGR al proceso de operaciones de la empresa de ómnibus ASTRO, Holguín. El mismo tiene como objetivo ...
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    Perfeccionamiento del control interno, en el componente Actividades de Control, de la Resolución 60-2011 de la Contraloría General de la República de Cuba, en la Unidad Empresarial de Base Aguas Claras 

    Torres Zaldívar, Lupe (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2012)
    El trabajo de diploma que se presenta tiene como tema: “Perfeccionamiento del Componente Actividades de Control según Resolución 60/2011 de la CGR en la Unidad Empresarial de Base Aguas Claras. Situada en el Km7 de la ...
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    Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno, basado en la Resolución 60/11 de la CGRC en la Unidad Empresarial de Base Mayorista de Alimentos y Otros Bienes de Consumo 632 Cacocum 

    Guerrero Oro, Lisandra (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Económicas, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2016)
    El presente trabajo de diploma tiene como titulo: Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno basado en la Resolución 60/11 Contraloría General de la República (CGR) en la Unidad Empresarial de Base Mayorista de ...
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    Procedimiento para la Evaluación de Riesgos en el Departamento Docente de Contabilidad de la Universidad de Holguín 

    Tamayo Ricardo, Arais (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2019)
    El presente trabajo tuvo como objetivo: diseñar un procedimiento para la evaluación de los riesgos que pueden incidir en el cumplimiento de los objetivos del Departamento de Contabilidad Docente de la Universidad de ...
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    Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno en la Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Basado en Res 60/11 C.G.R.C 

    Alcntara Fuentes, Francisco Winder (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2018)
    La presente investigación tiene como título “Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno en la Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, basado en la Resolución 60/11 de la C.G.R. de Cuba”. La misma tributa ...
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    Estrategia para perfeccionar la calidad del proceso de auditoria en el Grupo Empresarial de Comercio Holguín 

    Ricardo Muñoz, Lilianny (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2018)
    El presente trabajo de diploma propone el diseño y aplicación de una estrategia para perfeccionar la calidad del proceso de auditoria en el Grupo Empresarial de Comercio de Holguín. Perfeccionar la calidad de las auditorias ...
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    Director de la Biblioteca: Dr.C. Carlos Rafael Batista Matamoros

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    AuthorRodríguez Solis, Reybis Arsilio (2)Alcntara Fuentes, Francisco Winder (1)Barea Peña, Midelis (1)Cabrera González, Enrique Antonio (1)Cabrera Ramírez, Alexander (1)Cardet Sanjuan, Yoelmir (1)Cuello Guerra, María del Tahimí (1)Domínguez Rodríguez, Magalys (1)Díaz Morales, María Emilia (1)Díaz Rivas, Lisandra (1)... View MoreSubject
    AUDITORIA INTERNA (28)
    CONTROL INTERNO (28)
    GESTION Y PREVENCION DE RIESGOS (12)EMPRESAS (11)GESTION POR PROCESOS (9)ADMINISTRACION DE RIESGOS (8)CONTABILIDAD (7)NORMAS DE AUDITORIA (7)POLITICA ECONOMICA (7)CONTROL DE PROCESOS (6)... View MoreDate Issued2012 (7)2015 (6)2016 (5)2018 (4)2013 (3)2019 (2)2017 (1)Has File(s)Yes (28)

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