• Login
    Search 
    •   DSpace Home
    • Trabajos de Diploma
    • Trabajos de Diplomas de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas
    • Search
    •   DSpace Home
    • Trabajos de Diploma
    • Trabajos de Diplomas de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas
    • Search
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Search

    Show Advanced FiltersHide Advanced Filters

    Filters

    Use filters to refine the search results.

    Now showing items 1-10 of 17

    • Sort Options:
    • Relevance
    • Title Asc
    • Title Desc
    • Issue Date Asc
    • Issue Date Desc
    • Results Per Page:
    • 5
    • 10
    • 20
    • 40
    • 60
    • 80
    • 100
    Thumbnail

    Propuesta para la implantación parcial del Sistema de Control Interno en la Empresa Provincial de Farmacias y Ópticas Holguín 

    Cardoso Chiong, Miriam (Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas., 2012)
    El presente trabajo de diploma tiene como objetivo fundamental la implantación de forma parcial del Sistema de Control Interno de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 60/2011 de la Contraloría General ...
    Thumbnail

    Metodología para la gestión y prevención de los riesgos en los procesos estratégicos de la Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya” 

    Guerrero Rodríguez, Robier (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2012)
    El presente trabajo realizado en la Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya constituye una propuesta metodológica para administrar riesgos por procesos y que responde a la necesidad de integrar de forma sistémica y ...
    Thumbnail

    Implantación del componente gestión y prevención de riesgos según lo establece la resolución 60/2011 CGR aplicación al proceso de gestión de operaciones en la Empresa de Ómnibus ASTRO HolguÍn 

    Díaz Rivas, Lisandra (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Económicas, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2012)
    El presente trabajo lleva por título: Implantación del componente Gestión y Prevención basado en la Resolución 60/11 CGR al proceso de operaciones de la empresa de ómnibus ASTRO, Holguín. El mismo tiene como objetivo ...
    Thumbnail

    Perfeccionamiento del control interno, en el componente Actividades de Control, de la Resolución 60-2011 de la Contraloría General de la República de Cuba, en la Unidad Empresarial de Base Aguas Claras 

    Torres Zaldívar, Lupe (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2012)
    El trabajo de diploma que se presenta tiene como tema: “Perfeccionamiento del Componente Actividades de Control según Resolución 60/2011 de la CGR en la Unidad Empresarial de Base Aguas Claras. Situada en el Km7 de la ...
    Thumbnail

    Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno, basado en la Resolución 60/11 de la CGRC en la Unidad Empresarial de Base Mayorista de Alimentos y Otros Bienes de Consumo 632 Cacocum 

    Guerrero Oro, Lisandra (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Económicas, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2016)
    El presente trabajo de diploma tiene como titulo: Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno basado en la Resolución 60/11 Contraloría General de la República (CGR) en la Unidad Empresarial de Base Mayorista de ...
    Thumbnail

    Auditoría de desempeño en la Empresa Cubana del Pan 

    Calzadilla Sera, Alina (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2018)
    El presente trabajo de diploma es resultado del proyecto de investigación Asesoramiento Metodológico para realizar auditorías en entidades del territorio Holguinero. Esta investigación tiene como título: Auditoría de ...
    Thumbnail

    Estrategia para perfeccionar la calidad del proceso de auditoria en el Grupo Empresarial de Comercio Holguín 

    Ricardo Muñoz, Lilianny (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2018)
    El presente trabajo de diploma propone el diseño y aplicación de una estrategia para perfeccionar la calidad del proceso de auditoria en el Grupo Empresarial de Comercio de Holguín. Perfeccionar la calidad de las auditorias ...
    Thumbnail

    Propuesta de acciones para favorecer el Sistema de Control Interno y la Contabilidad en la Unidad Empresarial de Base Inversiones Oriente II de la Empresa de Aseguramiento y Logística Hidráulica 

    Hijuelos Bosch, Raúl (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2012)
    Este trabajo ha sido realizado en la Unidad Empresarial de Base Inversiones Oriente II perteneciente a la Empresa de Aseguramiento y Logística Hidráulica, adscripta al Grupo Empresarial de Ingeniería y Logística Hidráulica ...
    Thumbnail

    Auditoría Financiera al Ciclo de Inventario y áreas relacionadas en la Empresa Comercializadora DIVEP 

    Guillén Guerra, Rodolfo (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2018)
    El presente trabajo de investigación se realizó en la Empresa Comercializadora DIVEP Holguín y lleva como título “Auditoría Financiera al ciclo de inventarios y áreas relacionadas”. El mismo forma parte del proyecto de ...
    Thumbnail

    Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno en la Sucursal Servicios Médicos Cubanos de Holguín basado en la Resolución 60/2011 de la C.G.R.C 

    Montero Estevez, Yurima (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2016)
    El presente trabajo de diploma tiene como tema y objetivo de la investigación: Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno en la Sucursal Servicios Médicos Cubanos de Holguín basado en la Resolución 60/2011 de la ...
    • 1
    • 2

    Director de la Biblioteca: Dr.C. Carlos Rafael Batista Matamoros

    Portal de la Biblioteca
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    Atmire NV
     

     

    Browse

    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    Discover

    AuthorConde Díaz, Adrián (2)Calzadilla Sera, Alina (1)Cardoso Chiong, Miriam (1)Cuello Guerra, María del Tahimí (1)Díaz Morales, María Emilia (1)Díaz Rivas, Lisandra (1)González López, Leydis (1)Guerrero Oro, Lisandra (1)Guerrero Rodríguez, Robier (1)Guillén Guerra, Rodolfo (1)... View MoreSubject
    CONTROL INTERNO (17)
    EMPRESAS (17)
    AUDITORIA INTERNA (11)CONTABILIDAD (8)GESTION Y PREVENCION DE RIESGOS (7)GESTION POR PROCESOS (6)PERFECCIONAMIENTO EMPRESARIAL (6)POLITICA ECONOMICA (5)FINANZAS (4)NORMAS DE AUDITORIA (4)... View MoreDate Issued2012 (5)2015 (4)2018 (4)2016 (2)2013 (1)2017 (1)Has File(s)Yes (17)

    Director de la Biblioteca: Dr.C. Carlos Rafael Batista Matamoros

    Portal de la Biblioteca
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    Atmire NV