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    Metodología para la gestión y prevención de riesgos del proceso sustantivo de Formación de la Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya” 

    Cisnero Calderín, Brian (Universidad de Holguín Oscar Lucero Moya, Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2012)
    El presente trabajo realizado en la Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya” dada por la necesidad de integrar los esfuerzos de administración de riesgos alrededor de los procesos clave de la actividad de la empresa y ...
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    Aplicación de la metodología para la gestión de riesgos puros en la ONAT Municipal de Calixto García. 

    Betancourt Cruz, Iraliz (Universidad de Holguín,Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2016)
    En el país se han venido desarrollando un grupo de tareas encaminadas a lograr la implementación de cada uno de los componentes del Sistema de Control Interno regido por la Resolución 60 del 2011 del Ministerio de Finanzas ...
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    Auditoría de Gestión a la Unidad Empresarial de Base Complejo Hotelero Islazul Holguín 

    Ayala Mulet, Laura María (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Económicas, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2017)
    En Cuba actualmente se efectúa un proceso de transformaciones en el que juega un papel preponderante la actualización de su modelo económico, con lo cual se garantizará la continuidad irreversible del Socialismo. En este ...
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    Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno basado en la Resolución 60/2011 en la Dirección Provincial del Banco Popular de Ahorro en Holguín 

    Sera Rodríguez, Susana (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2013)
    La presente investigación se realiza en la Dirección Provincial del Banco Popular de Ahorro en Holguín. Proporciona a la misma perfeccionar la implantación de la Resolución 60/2011 de la CGR a través de la incorporación ...
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    Implementación del Componente Gestión y Prevención de Riesgo según la Resolución 60/2011 de la Contraloría General de la República en el Proceso de Comercialización de la Agencia de Viajes Paradiso en Artex S.A. 

    Herrera Pérez, Karelis (Universidad de Holguín Oscar Lucero Moya, Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2012)
    En la investigación se analiza un fenómeno importante y actual, el cual se ha convertido en una necesidad para todas las empresas del país, debido a la situación de la economía mundial y la carencia de métodos y conceptos ...
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    Aplicación de la metodología para la gestión de riesgos puros en la Empresa Provincial Cárnica TRADISA. 

    Parra Garcias, Juana Diannelis (Universidad de Holguín,Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2016)
    En el país se han venido desarrollando un grupo de tareas encaminadas a lograr la implementación de cada uno de los componentes del Sistema de Control Interno regido por la Resolución 60 del 2011 del Ministerio de Finanzas ...
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    Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno en la Dirección de Economía de la Universidad de Holguín 

    Benítez Arévalo, Yaneisy (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2018)
    La Dirección de Economía de la Universidad de Holguín presenta dentro de su actividad económica un conjunto de deficiencias que hacen necesario el diagnóstico y mejora de la aplicación de las normas del Sistema de Control ...
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    Procedimiento para la Evaluación de Riesgos en el Departamento Docente de Contabilidad de la Universidad de Holguín 

    Tamayo Ricardo, Arais (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2019)
    El presente trabajo tuvo como objetivo: diseñar un procedimiento para la evaluación de los riesgos que pueden incidir en el cumplimiento de los objetivos del Departamento de Contabilidad Docente de la Universidad de ...
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    Auditoría de desempeño en la Empresa Cubana del Pan 

    Calzadilla Sera, Alina (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2018)
    El presente trabajo de diploma es resultado del proyecto de investigación Asesoramiento Metodológico para realizar auditorías en entidades del territorio Holguinero. Esta investigación tiene como título: Auditoría de ...
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    Propuesta de acciones para favorecer el Sistema de Control Interno y la Contabilidad en la Unidad Empresarial de Base Inversiones Oriente II de la Empresa de Aseguramiento y Logística Hidráulica 

    Hijuelos Bosch, Raúl (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2012)
    Este trabajo ha sido realizado en la Unidad Empresarial de Base Inversiones Oriente II perteneciente a la Empresa de Aseguramiento y Logística Hidráulica, adscripta al Grupo Empresarial de Ingeniería y Logística Hidráulica ...
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    Director de la Biblioteca: Dr.C. Carlos Rafael Batista Matamoros

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    AuthorCalzadilla Sera, Alina (2)Ayala Mulet, Laura María (1)Benítez Arévalo, Yaneisy (1)Betancourt Cruz, Iraliz (1)Cisnero Calderín, Brian (1)Escalona Blondín, María Isabel (1)González López, Leydis (1)Herrera Pérez, Karelis (1)Hijuelos Bosch, Raúl (1)Montero Estevez, Yurima (1)... View MoreSubject
    CONTROL INTERNO (16)
    FINANZAS (16)
    CONTABILIDAD (11)AUDITORIA INTERNA (6)ADMINISTRACION DE RIESGOS (5)ECONOMIA (5)GESTION Y PREVENCION DE RIESGOS (5)PERFECCIONAMIENTO EMPRESARIAL (5)AUDITORIA (4)EMPRESAS (4)... View MoreDate Issued2012 (4)2018 (4)2016 (3)2019 (3)2013 (1)2017 (1)Has File(s)Yes (16)

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