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    Auditoría de Gestión en UEB Central Azucarero Cristino Naranjo 

    Espinosa Leyva, Aracelys Miguelina (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2015)
    El trabajo titulado ―Aplicación de una Auditoría de Gestión al proceso de producción en la UEB Central Azucarero Cristino Naranjo‖ posibilita a los directivos de la entidad la toma de decisiones oportunas para alcanzar ...
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    Auditoría de Gestión a los Recursos Humanos en la empresa UMBRALES de Holguín 

    Rodríguez Zaldívar, Iliana Niurka (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2015)
    El presente trabajo de diploma tiene como título: Auditoría de Gestión a los Recursos Humanos en la empresa UMBRALES de Holguín. El objetivo general de la investigación es realizar una auditoría de Gestión a los ...
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    Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno en la Sucursal Servicios Médicos Cubanos de Holguín basado en la Resolución 60/2011 de la C.G.R.C 

    Montero Estevez, Yurima (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2016)
    El presente trabajo de diploma tiene como tema y objetivo de la investigación: Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno en la Sucursal Servicios Médicos Cubanos de Holguín basado en la Resolución 60/2011 de la ...
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    Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno en la Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Basado en Res 60/11 C.G.R.C 

    Alcntara Fuentes, Francisco Winder (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2018)
    La presente investigación tiene como título “Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno en la Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, basado en la Resolución 60/11 de la C.G.R. de Cuba”. La misma tributa ...
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    Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno en la Unidad Administrativa Comercial Holguín. Basado en Res. 60/11 C.G.R.C. 

    Neyra García, Leydis Mariam (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2018)
    El presente trabajo se titula Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno en la Unidad Administrativa Comercial Holguín. El mismo tributa al proyecto “Asesoramiento metodológico para realizar Auditorías en el territorio ...
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    Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno basado en la Resolución 60/2011 CGR en la Dirección de la Empresa Comercio y Gastronomía de Calixto García 

    Mora Feijó, Alieskis (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2016-06)
    El trabajo de investigación surge por la necesidad de evaluar la situación actual del Sistema de Control Interno a la Dirección de la Empresa Comercio y Gastronomía de Calixto García. El objetivo general de la investigación ...
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    Metodología para la gestión y prevención de los riesgos en los procesos estratégicos de la Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya” 

    Guerrero Rodríguez, Robier (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2012)
    El presente trabajo realizado en la Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya constituye una propuesta metodológica para administrar riesgos por procesos y que responde a la necesidad de integrar de forma sistémica y ...
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    Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno basado en la Resolución 60/2011 en la Dirección Provincial del Banco Popular de Ahorro en Holguín 

    Sera Rodríguez, Susana (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2013)
    La presente investigación se realiza en la Dirección Provincial del Banco Popular de Ahorro en Holguín. Proporciona a la misma perfeccionar la implantación de la Resolución 60/2011 de la CGR a través de la incorporación ...
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    Perfeccionamiento del control interno, en el componente Actividades de Control, de la Resolución 60-2011 de la Contraloría General de la República de Cuba, en la Unidad Empresarial de Base Aguas Claras 

    Torres Zaldívar, Lupe (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2012)
    El trabajo de diploma que se presenta tiene como tema: “Perfeccionamiento del Componente Actividades de Control según Resolución 60/2011 de la CGR en la Unidad Empresarial de Base Aguas Claras. Situada en el Km7 de la ...
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    Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno, basado en la Resolución 60/11 de la CGRC en la Unidad Empresarial de Base Mayorista de Alimentos y Otros Bienes de Consumo 632 Cacocum 

    Guerrero Oro, Lisandra (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Económicas, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2016)
    El presente trabajo de diploma tiene como titulo: Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno basado en la Resolución 60/11 Contraloría General de la República (CGR) en la Unidad Empresarial de Base Mayorista de ...
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    Director de la Biblioteca: Dr.C. Carlos Rafael Batista Matamoros

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    AuthorAlcntara Fuentes, Francisco Winder (1)Díaz Rivas, Lisandra (1)Espinosa Leyva, Aracelys Miguelina (1)Guerrero Oro, Lisandra (1)Guerrero Rodríguez, Robier (1)Montero Estevez, Yurima (1)Mora Feijó, Alieskis (1)Neyra García, Leydis Mariam (1)Rodríguez Zaldívar, Iliana Niurka (1)Sera Rodríguez, Susana (1)... View MoreSubject
    CONTROL INTERNO (11)
    GESTION POR PROCESOS (11)
    AUDITORIA INTERNA (9)EMPRESAS (6)GESTION Y PREVENCION DE RIESGOS (6)CONTABILIDAD (4)ADMINISTRACION DE RIESGOS (3)PERFECCIONAMIENTO EMPRESARIAL (3)POLITICA ECONOMICA (3)RECURSOS HUMANOS (3)... View MoreDate Issued2012 (3)2016 (3)2015 (2)2018 (2)2013 (1)Has File(s)Yes (11)

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