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    Metodología para la gestión y prevención de los riesgos en los procesos estratégicos de la Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya” 

    Guerrero Rodríguez, Robier (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2012)
    El presente trabajo realizado en la Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya constituye una propuesta metodológica para administrar riesgos por procesos y que responde a la necesidad de integrar de forma sistémica y ...
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    Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno basado en la Resolución 60/2011 CGR en la Dirección de la Empresa Comercio y Gastronomía de Calixto García 

    Mora Feijó, Alieskis (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2016-06)
    El trabajo de investigación surge por la necesidad de evaluar la situación actual del Sistema de Control Interno a la Dirección de la Empresa Comercio y Gastronomía de Calixto García. El objetivo general de la investigación ...
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    Aplicación de la metodología para la gestión de riesgos puros en la UEB Aguas Claras 

    Ochoa Pérez, César (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Económicas, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2015)
    En el país se han venido desarrollando un grupo de tareas encaminadas a lograr la implementación de cada uno de los componentes del Sistema de Control Interno regido por la Resolución 60 del 2011 del Ministerio de ...
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    Implantación del componente gestión y prevención de riesgos según lo establece la resolución 60/2011 CGR aplicación al proceso de gestión de operaciones en la Empresa de Ómnibus ASTRO HolguÍn 

    Díaz Rivas, Lisandra (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Económicas, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2012)
    El presente trabajo lleva por título: Implantación del componente Gestión y Prevención basado en la Resolución 60/11 CGR al proceso de operaciones de la empresa de ómnibus ASTRO, Holguín. El mismo tiene como objetivo ...
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    Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno, basado en la Resolución 60/11 de la CGRC en la Unidad Empresarial de Base Mayorista de Alimentos y Otros Bienes de Consumo 632 Cacocum 

    Guerrero Oro, Lisandra (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Económicas, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2016)
    El presente trabajo de diploma tiene como titulo: Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno basado en la Resolución 60/11 Contraloría General de la República (CGR) en la Unidad Empresarial de Base Mayorista de ...
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    Perfeccionamiento del Componente Gestión y Prevención de Riesgos en el Órgano Provincial de Economía y Finanzas en la Delegación del MININT Holguín 

    Gil Ochoa, William (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2019)
    El presente trabajo lleva por título: Perfeccionamiento del Componente Gestión y Prevención de Riesgos en el Órgano Provincial de Economía y Finanzas de la Delegación del MININT Holguín, el mismo se realiza con el fin de ...
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    Perfeccionamiento del componente de gestión y prevención de riesgos. Aplicación en la Secretaría Docente de la FACCEA 

    Reynaldo Oro, Odainis (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2018)
    Este trabajo fue realizado en la Secretaría Docente de la Facultad de Ciencias Empresariales y Administración tiene como contenido la evaluación del proceso de identificación de riesgos internos y externos que afectan a ...
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    Rediseño del componente de supervisión y monitoreo en la empresa de obras de arquitectura No.19 

    González Pupo, Susana Caridad (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2019)
    El presente trabajo de diploma tiene como objetivo rediseñar el componente Supervisión y Monitoreo en la organización para contribuir a elevar la eficiencia y eficacia del control interno y la seguridad razonable en el ...
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    Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno en la Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Basado en Res 60/11 C.G.R.C 

    Alcntara Fuentes, Francisco Winder (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2018)
    La presente investigación tiene como título “Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno en la Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, basado en la Resolución 60/11 de la C.G.R. de Cuba”. La misma tributa ...
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    Propuesta de acciones para favorecer el Sistema de Control Interno y la Contabilidad en la Unidad Empresarial de Base Inversiones Oriente II de la Empresa de Aseguramiento y Logística Hidráulica 

    Hijuelos Bosch, Raúl (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2012)
    Este trabajo ha sido realizado en la Unidad Empresarial de Base Inversiones Oriente II perteneciente a la Empresa de Aseguramiento y Logística Hidráulica, adscripta al Grupo Empresarial de Ingeniería y Logística Hidráulica ...
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    Director de la Biblioteca: Dr.C. Carlos Rafael Batista Matamoros

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    AuthorAlcntara Fuentes, Francisco Winder (1)Barea Peña, Midelis (1)Cardet Sanjuan, Yoelmir (1)Díaz Morales, María Emilia (1)Díaz Rivas, Lisandra (1)Escalona Blondín, María Isabel (1)Fernández Almaguer, Alejandro Luis (1)Gil Ochoa, William (1)González López, Leydis (1)González Pupo, Susana Caridad (1)... View MoreSubject
    CONTROL INTERNO (20)
    GESTION Y PREVENCION DE RIESGOS (20)
    AUDITORIA INTERNA (12)ADMINISTRACION DE RIESGOS (9)PERFECCIONAMIENTO EMPRESARIAL (8)AUDITORIA (7)EMPRESAS (7)GESTION POR PROCESOS (6)CONTABILIDAD (5)FINANZAS (5)... View MoreDate Issued2019 (6)2012 (4)2016 (4)2018 (3)2013 (2)2015 (1)Has File(s)Yes (20)

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