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Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno basado en la Resolución 60/2011 en la Dirección Provincial del Banco Popular de Ahorro en Holguín
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2013)
La presente investigación se realiza en la Dirección Provincial del Banco Popular de Ahorro en Holguín. Proporciona a la misma perfeccionar la implantación de la Resolución 60/2011 de la CGR a través de la incorporación ...
Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno basado en la Resolución 60/2011 CGR en la Dirección de la Empresa Comercio y Gastronomía de Calixto García
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2016-06)
El trabajo de investigación surge por la necesidad de evaluar la situación actual del
Sistema de Control Interno a la Dirección de la Empresa Comercio y Gastronomía
de Calixto García. El objetivo general de la investigación ...
Metodología para la gestión y prevención de los riesgos en los procesos estratégicos de la Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya”
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2012)
El presente trabajo realizado en la Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya constituye una propuesta metodológica para administrar riesgos por procesos y que responde a la necesidad de integrar de forma sistémica y ...
“Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno basado en la resolución 60/11 C.G.R. en el Centro Provincial del Libro y la Literatura en Holguín. ”
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2013)
El presente trabajo de diploma se titula: Perfeccionamiento del Sistema de Control
Interno basado en la Resolución 60/11 de la CGR en el Centro Provincial del Libro y
la Literatura (CPLL) en Holguín. La investigación ...
Auditoría Especial al Sistema de Control Interno en la Universidad de Holguín
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2015)
El presente trabajo de diploma se titula Auditoría Especial al Sistema de Control Interno basado en la Resolución 60/11 Contraloría General de la República de Cuba en la Universidad de Holguín. El objetivo de esta investigación ...
Auditoría especial al Sistema de Control Interno en la CCS Fortalecida "Nicanor Hidalgo"
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Económicas, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2015-06)
La presente investigación lleva por título: Auditoría Especial al Sistema de Control Interno en la CCS Fortalecida "Nicanor Hidalgo". El objetivo general es: Realizar una auditoría para evaluar la efectividad del Sistema ...
Implantación del componente gestión y prevención de riesgos según lo establece la resolución 60/2011 CGR aplicación al proceso de gestión de operaciones en la Empresa de Ómnibus ASTRO HolguÍn
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Económicas, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2012)
El presente trabajo lleva por título: Implantación del componente Gestión y
Prevención basado en la Resolución 60/11 CGR al proceso de operaciones de la
empresa de ómnibus ASTRO, Holguín. El mismo tiene como objetivo ...
Integración del control interno al sistema de gestión de la calidad en el proceso de ventas de la Empresa GEOCUBA Oriente Norte/Aplicación en la Agencia Gráfica
(Universidad de Holguín Oscar Lucero Moya, Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2012)
La presente investigación se realizó en la Agencia Gráfica de la Empresa GEOCUBA Oriente Norte perteneciente al sistema Empresarial de las FAR donde el sistema de dirección y gestión empresarial se concibe para el ...
Auditoría Especial al Sistema de Control Interno en la Empresa de Servicios “Comandante René Ramos Latour” del municipio Mayarí
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2016)
Históricamente la Auditoría ha sido una herramienta clave para la correcta evaluación y control de las actividades en las entidades para adecuarse a la realidad vigente y de este modo lograr sus metas y objetivos. Lo que ...
Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno, basado en la Resolución 60/11 de la CGRC en la Unidad Empresarial de Base Mayorista de Alimentos y Otros Bienes de Consumo 632 Cacocum
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Económicas, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2016)
El presente trabajo de diploma tiene como titulo: Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno basado en la Resolución 60/11 Contraloría General de la República (CGR) en la Unidad Empresarial de Base Mayorista de ...