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Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno basado en la Resolución 60/2011 en la Dirección Provincial del Banco Popular de Ahorro en Holguín
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2013)
La presente investigación se realiza en la Dirección Provincial del Banco Popular de Ahorro en Holguín. Proporciona a la misma perfeccionar la implantación de la Resolución 60/2011 de la CGR a través de la incorporación ...
Implantación del Sistema de Control Interno a la Empresa de Elementos y Artículos de Aluminio Holguín basado en la Resolución 60/11 CGR
(Universidad de Holguín,Facultad de Ciencias Económicas y Administración., 2013)
La presente investigación titulada: “Implantación del Sistema de Control Interno
a la Empresa de Elementos y Artículos de Aluminio Holguín basado en la
Resolución 60/11 CGR” tiene como objetivo realizar un estudio del ...
Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno en la Sucursal Servicios Médicos Cubanos de Holguín basado en la Resolución 60/2011 de la C.G.R.C
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2016)
El presente trabajo de diploma tiene como tema y objetivo de la investigación: Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno en la Sucursal Servicios Médicos Cubanos de Holguín basado en la Resolución 60/2011 de la ...
Integración del control interno al sistema de gestión de la calidad en el proceso de ventas de la Empresa GEOCUBA Oriente Norte/Aplicación en la Agencia Gráfica
(Universidad de Holguín Oscar Lucero Moya, Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2012)
La presente investigación se realizó en la Agencia Gráfica de la Empresa GEOCUBA Oriente Norte perteneciente al sistema Empresarial de las FAR donde el sistema de dirección y gestión empresarial se concibe para el ...
Procedimiento para la Evaluación de Riesgos en el Departamento Docente de Contabilidad de la Universidad de Holguín
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2019)
El presente trabajo tuvo como objetivo: diseñar un procedimiento para la evaluación
de los riesgos que pueden incidir en el cumplimiento de los objetivos del Departamento de Contabilidad Docente de la Universidad de ...
Propuesta de acciones para favorecer el Sistema de Control Interno y la Contabilidad en la Unidad Empresarial de Base Inversiones Oriente II de la Empresa de Aseguramiento y Logística Hidráulica
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2012)
Este trabajo ha sido realizado en la Unidad Empresarial de Base Inversiones Oriente II
perteneciente a la Empresa de Aseguramiento y Logística Hidráulica, adscripta al Grupo Empresarial de Ingeniería y Logística Hidráulica ...
Aplicación de la metodología para la gestión y prevención de riesgos en la oficina comercial “Distrito Lenin”
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2019)
En el país se han venido desarrollando un grupo de tareas encaminadas a lograr la implementación de cada uno de los componentes del Sistema de Control Interno regido por la Resolución 60 del 2011 del Ministerio de Finanzas ...