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Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno basado en la Resolución 60/2011 en la Dirección Provincial del Banco Popular de Ahorro en Holguín
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2013)
La presente investigación se realiza en la Dirección Provincial del Banco Popular de Ahorro en Holguín. Proporciona a la misma perfeccionar la implantación de la Resolución 60/2011 de la CGR a través de la incorporación ...
Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno basado en la Resolución 60/2011 CGR en la Dirección de la Empresa Comercio y Gastronomía de Calixto García
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2016-06)
El trabajo de investigación surge por la necesidad de evaluar la situación actual del
Sistema de Control Interno a la Dirección de la Empresa Comercio y Gastronomía
de Calixto García. El objetivo general de la investigación ...
Metodología para la gestión y prevención de los riesgos en los procesos estratégicos de la Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya”
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2012)
El presente trabajo realizado en la Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya constituye una propuesta metodológica para administrar riesgos por procesos y que responde a la necesidad de integrar de forma sistémica y ...
Propuesta de Procedimientos para el Sistema de Contabilización del Modelo de Gestión Económico Financiera que se manifiesta en la SUM Holguín
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2009)
El Trabajo de Diploma: “Propuesta de procedimientos del sistema de Contabilización del Modelo de Gestión Económico Financiera que se manifiestan en la SUM de holguín surge a partir de la inquietud de los autores relacionados ...
Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno, basado en la Resolución 60/11 de la CGRC en la Unidad Empresarial de Base Mayorista de Alimentos y Otros Bienes de Consumo 632 Cacocum
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Económicas, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2016)
El presente trabajo de diploma tiene como titulo: Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno basado en la Resolución 60/11 Contraloría General de la República (CGR) en la Unidad Empresarial de Base Mayorista de ...
Metodología para la gestión y prevención de los riesgos en los procesos de apoyo de la Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya”
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2012)
El presente trabajo aporta una metodología para administrar riesgos que responden a la necesidad de integrar, de forma sistémica y efectiva, la Administración de los Riesgos a los componentes del Control Interno. El mismo ...
Metodología para la Gestión y Prevención de Riesgos en los procesos sustantivos del Centro de Estudios de Gestión Empresarial (CEGEM) de la Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya”
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2013)
El presente trabajo realizado en el Centro de Estudios de Gestión Empresarial
(CEGEM) de la Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya”, constituye una
propuesta metodológica para administrar riesgos por procesos y responde ...
Implantación del componente gestión y prevención de riesgos según lo establece la resolución 60/2011 CGR aplicación al proceso de gestión de operaciones en la Empresa de Ómnibus ASTRO HolguÍn
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Económicas, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2012)
El presente trabajo lleva por título: Implantación del componente Gestión y
Prevención basado en la Resolución 60/11 CGR al proceso de operaciones de la
empresa de ómnibus ASTRO, Holguín. El mismo tiene como objetivo ...
Propuesta de estrategias, para mejorar el componente “Supervisión y Monitoreo” de la Resolución 297 del Ministerio de Finanzas y Precios del 2003 en la Empresa Comercializadora Mayorista ITH Holguín
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2009)
El presente trabajo tiene como título: "Propuesta de estrategias, para mejorar el componente “Supervisión y Monitoreo” en la Empresa Comercializadora Mayorista ITH de Holguín”. El objetivo fundamental de esta investigación ...
Auditoría Especial al Sistema de Control Interno en la Empresa de Servicios “Comandante René Ramos Latour” del municipio Mayarí
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2016)
Históricamente la Auditoría ha sido una herramienta clave para la correcta evaluación y control de las actividades en las entidades para adecuarse a la realidad vigente y de este modo lograr sus metas y objetivos. Lo que ...