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    Propuesta para la implantación parcial del Sistema de Control Interno en la Empresa Provincial de Farmacias y Ópticas Holguín 

    Cardoso Chiong, Miriam (Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas., 2012)
    El presente trabajo de diploma tiene como objetivo fundamental la implantación de forma parcial del Sistema de Control Interno de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 60/2011 de la Contraloría General ...
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    Metodología para la gestión y prevención de los riesgos en los procesos estratégicos de la Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya” 

    Guerrero Rodríguez, Robier (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2012)
    El presente trabajo realizado en la Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya constituye una propuesta metodológica para administrar riesgos por procesos y que responde a la necesidad de integrar de forma sistémica y ...
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    Propuesta de estrategias para mejorar el Componente Evaluación de Riesgos de la Resolución 297 del Ministerio de Finanzas y Precios del 2003 en la Empresa Comercializadora Mayorista ITH Holguín 

    Pérez García, Arianne  (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Económicas, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2009)
    El presente trabajo desarrolló como tema de investigación la propuesta de estrategias para mejorar el Componente Evaluación de Riesgos de la Resolución 297 del Ministerio de Finanzas y Precios del 2003 en la Empresa ...
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    “Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno basado en la resolución 60/11 C.G.R. en el Centro Provincial del Libro y la Literatura en Holguín. ” 

    Díaz Morales, María Emilia (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2013)
    El presente trabajo de diploma se titula: Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno basado en la Resolución 60/11 de la CGR en el Centro Provincial del Libro y la Literatura (CPLL) en Holguín. La investigación ...
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    Auditoría Especial al Sistema de Control Interno en la Universidad de Holguín 

    Rodríguez Bermúdez, Mailín (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2015)
    El presente trabajo de diploma se titula Auditoría Especial al Sistema de Control Interno basado en la Resolución 60/11 Contraloría General de la República de Cuba en la Universidad de Holguín. El objetivo de esta investigación ...
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    Implantación del componente gestión y prevención de riesgos según lo establece la resolución 60/2011 CGR aplicación al proceso de gestión de operaciones en la Empresa de Ómnibus ASTRO HolguÍn 

    Díaz Rivas, Lisandra (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Económicas, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2012)
    El presente trabajo lleva por título: Implantación del componente Gestión y Prevención basado en la Resolución 60/11 CGR al proceso de operaciones de la empresa de ómnibus ASTRO, Holguín. El mismo tiene como objetivo ...
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    Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno, basado en la Resolución 60/11 de la CGRC en la Unidad Empresarial de Base Mayorista de Alimentos y Otros Bienes de Consumo 632 Cacocum 

    Guerrero Oro, Lisandra (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Económicas, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2016)
    El presente trabajo de diploma tiene como titulo: Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno basado en la Resolución 60/11 Contraloría General de la República (CGR) en la Unidad Empresarial de Base Mayorista de ...
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    Perfeccionamiento del control interno, en el componente Actividades de Control, de la Resolución 60-2011 de la Contraloría General de la República de Cuba, en la Unidad Empresarial de Base Aguas Claras 

    Torres Zaldívar, Lupe (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2012)
    El trabajo de diploma que se presenta tiene como tema: “Perfeccionamiento del Componente Actividades de Control según Resolución 60/2011 de la CGR en la Unidad Empresarial de Base Aguas Claras. Situada en el Km7 de la ...
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    Auditoría de desempeño en la Empresa Cubana del Pan 

    Calzadilla Sera, Alina (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2018)
    El presente trabajo de diploma es resultado del proyecto de investigación Asesoramiento Metodológico para realizar auditorías en entidades del territorio Holguinero. Esta investigación tiene como título: Auditoría de ...
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    Implementación de la metodología para la gestión de riesgos en la Unidad Básica de Comercio Velasco 

    González López, Leydis (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2018)
    En el país se han venido desarrollando un grupo de tareas encaminadas a lograr la implementación de cada uno de los componentes del Sistema de Control Interno regido por la Resolución 60 del 2011 del Ministerio de Finanzas ...
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    Director de la Biblioteca: Dr.C. Carlos Rafael Batista Matamoros

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    AuthorConde Díaz, Adrián (2)Calzadilla Sera, Alina (1)Cardoso Chiong, Miriam (1)Cuello Guerra, María del Tahimí (1)Díaz Morales, María Emilia (1)Díaz Rivas, Lisandra (1)González López, Leydis (1)Guerrero Oro, Lisandra (1)Guerrero Rodríguez, Robier (1)Guillén Guerra, Rodolfo (1)... View MoreSubject
    CONTROL INTERNO (18)
    EMPRESAS (18)
    AUDITORIA INTERNA (11)CONTABILIDAD (9)GESTION Y PREVENCION DE RIESGOS (7)GESTION POR PROCESOS (6)PERFECCIONAMIENTO EMPRESARIAL (6)FINANZAS (5)POLITICA ECONOMICA (5)NORMAS DE AUDITORIA (4)... View MoreDate Issued2012 (5)2015 (4)2018 (4)2016 (2)2009 (1)2013 (1)2017 (1)Has File(s)
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