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    “Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno basado en la resolución 60/11 C.G.R. en el Centro Provincial del Libro y la Literatura en Holguín. ” 

    Díaz Morales, María Emilia (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2013)
    El presente trabajo de diploma se titula: Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno basado en la Resolución 60/11 de la CGR en el Centro Provincial del Libro y la Literatura (CPLL) en Holguín. La investigación ...
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    Auditoría Especial al Sistema de Control Interno en la Universidad de Holguín 

    Rodríguez Bermúdez, Mailín (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2015)
    El presente trabajo de diploma se titula Auditoría Especial al Sistema de Control Interno basado en la Resolución 60/11 Contraloría General de la República de Cuba en la Universidad de Holguín. El objetivo de esta investigación ...
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    Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno en la Sucursal Servicios Médicos Cubanos de Holguín basado en la Resolución 60/2011 de la C.G.R.C 

    Montero Estevez, Yurima (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2016)
    El presente trabajo de diploma tiene como tema y objetivo de la investigación: Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno en la Sucursal Servicios Médicos Cubanos de Holguín basado en la Resolución 60/2011 de la ...
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    Estrategia para perfeccionar la calidad del proceso de auditoria en el Grupo Empresarial de Comercio Holguín 

    Ricardo Muñoz, Lilianny (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2018)
    El presente trabajo de diploma propone el diseño y aplicación de una estrategia para perfeccionar la calidad del proceso de auditoria en el Grupo Empresarial de Comercio de Holguín. Perfeccionar la calidad de las auditorias ...
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    Análisis y evaluación del desempeño empresarial en la UEB ENCOMIL de Holguín 

    Rodríguez Solis, Reybis Arsilio (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2018)
    Las empresas se encuentran enfocadas presionadas para alcanzar sus metas con calidad, eficiencia y eficacia. Esta situación está condicionada por lo dinámico y complejo del ambiente en el cual estas se desenvuelven, teniendo ...
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    Análisis y evaluación del desempeño empresarial en la UEB ENCOMIL de Holguín 

    Rodríguez Solis, Reybis Arsilio (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2018)
    Las empresas se encuentran enfocadas presionadas para alcanzar sus metas con calidad, eficiencia y eficacia. Esta situación está condicionada por lo dinámico y complejo del ambiente en el cual estas se desenvuelven, ...
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    Procedimiento para realizar la Auditoria Forense en los Mercados de Artículos Industriales y de Servicios 

    Huie Blanco, Edgar Rafael (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2015)
    El presente trabajo de diploma titulado Procedimiento para realizar la Auditoría Forense en los Mercados de Artículos Industriales y de Servicios, tiene como objetivo elaborar un procedimiento para realizar la Auditoría ...
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    Programa de Auditoría de Cumplimiento al Subsistema de Nóminas en la Empresa Eléctrica Holguín 

    Cobas Iglesias, Elizabeth (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2021)
    La investigación tiene como objetivo elaborar un programa de auditoría de cumplimiento al subsistema de nóminas, adaptado a las condiciones específicas de la Empresa Eléctrica Holguín, para que sirva de guía en la realización ...

    Director de la Biblioteca: Dr.C. Carlos Rafael Batista Matamoros

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    AuthorRodríguez Solis, Reybis Arsilio (2)Cobas Iglesias, Elizabeth (1)Díaz Morales, María Emilia (1)Huie Blanco, Edgar Rafael (1)Montero Estevez, Yurima (1)Ricardo Muñoz, Lilianny (1)Rodríguez Bermúdez, Mailín (1)Subject
    AUDITORIA INTERNA (8)
    CONTROL INTERNO (8)
    NORMAS DE AUDITORIA (8)
    EMPRESAS (4)EMPRESAS COMERCIALES (3)PERFECCIONAMIENTO EMPRESARIAL (3)POLITICA ECONOMICA (3)ANALISIS ECONOMICO (2)COMPETENCIA Y DESEMPEÑO (2)DESEMPEÑO EMPRESARIAL (2)... View MoreDate Issued2018 (3)2015 (2)2013 (1)2016 (1)2021 (1)Has File(s)Yes (8)

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