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Perfeccionamiento del componente Gestión y Prevención de Riesgos en Empresa Constructora de Obras de Ingeniería No.17 de Holguín
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2020)
El control interno comprende el plan de organización, métodos coordinados y medidas adoptadas dentro de una empresa para salvaguardar sus medios, verificar la exactitud y veracidad de sus datos contables, promover la ...
Evaluación de la efectividad del Plan de Prevención de Riesgos del Área Contable Financiera en la División Territorial de Comercialización de Combustibles Holguín
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2020)
Esta investigación fue realizada en la División Territorial de Comercialización de Combustibles Holguín, con el objetivo de evaluar la efectividad del Plan de Prevención de Riesgos del Área Contable Financiera. Para ello, ...
Perfeccionamiento del Componente Actividades de Control en la UEB Logística en la Sucursal CIMEX Holguín
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2020)
Para lograr los objetivos de la organización es necesario gestionar los recursos que ella dispone. La esencia y el contenido del proceso de administración se ponende manifiesto a través de sus funciones, con el ...
Programa de Auditoría de Cumplimiento al Subsistema de Nóminas en la Empresa Eléctrica Holguín
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2021)
La investigación tiene como objetivo elaborar un programa de auditoría de cumplimiento al subsistema de nóminas, adaptado a las condiciones específicas de la Empresa Eléctrica Holguín, para que sirva de guía en la realización ...