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    Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno en la Sucursal Servicios Médicos Cubanos de Holguín basado en la Resolución 60/2011 de la C.G.R.C 

    Montero Estevez, Yurima (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2016)
    El presente trabajo de diploma tiene como tema y objetivo de la investigación: Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno en la Sucursal Servicios Médicos Cubanos de Holguín basado en la Resolución 60/2011 de la ...
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    Implementación de la metodología para la gestión de riesgos en la Unidad Básica de Comercio Velasco 

    González López, Leydis (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2018)
    En el país se han venido desarrollando un grupo de tareas encaminadas a lograr la implementación de cada uno de los componentes del Sistema de Control Interno regido por la Resolución 60 del 2011 del Ministerio de Finanzas ...
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    Perfeccionamiento del Componente Gestión y Prevención de Riesgos en el Órgano de Finanzas de la Jefatura Provincial del MININT Holguín 

    Pérez Font, Adisleydis (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2019)
    Esta investigación fue realizada en el Órgano de Finanzas de la Jefatura Provincial del MININT Holguín, con el objetivo de perfeccionar el Componente Gestión y Prevención de Riesgos para contribuir de forma eficiente al ...
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    Perfeccionamiento del Componente de Gestión y Prevención de Riesgos en la Empresa Municipal de Gastronomía Holguín 

    Soto Pons, Sandra Isvett (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2019)
    En sentido general la sociedad se enfrenta a riesgos que afectan el quehacer socioeconómico y la estabilidad de las organizaciones. Dentro del territorio, el sector de la gastronomía no está exento de riesgos y por la ...
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    Propuesta de acciones para favorecer el Sistema de Control Interno y la Contabilidad en la Unidad Empresarial de Base Inversiones Oriente II de la Empresa de Aseguramiento y Logística Hidráulica 

    Hijuelos Bosch, Raúl (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2012)
    Este trabajo ha sido realizado en la Unidad Empresarial de Base Inversiones Oriente II perteneciente a la Empresa de Aseguramiento y Logística Hidráulica, adscripta al Grupo Empresarial de Ingeniería y Logística Hidráulica ...
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    Perfeccionamiento del Componente Gestión y Prevención de Riesgos en la Unidad Comercial la Sirenita de Gibara 

    Fernández Almaguer, Alejandro Luis (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2019)
    Cuba se encuentra inmersa en un período de reordenamiento empresarial, en este ámbito el control interno y la gestión y prevención de riesgos como componente del mismo se convierten en una exigencia para todas las entidades. ...
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    Perfeccionamiento del Componente Gestión y Prevención de Riesgos en el Órgano Provincial de Economía y Finanzas en la Delegación del MININT Holguín 

    Gil Ochoa, William (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2019)
    El presente trabajo lleva por título: Perfeccionamiento del Componente Gestión y Prevención de Riesgos en el Órgano Provincial de Economía y Finanzas de la Delegación del MININT Holguín, el mismo se realiza con el fin de ...
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    Rediseño del componente de supervisión y monitoreo en la empresa de obras de arquitectura No.19 

    González Pupo, Susana Caridad (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2019)
    El presente trabajo de diploma tiene como objetivo rediseñar el componente Supervisión y Monitoreo en la organización para contribuir a elevar la eficiencia y eficacia del control interno y la seguridad razonable en el ...
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    Perfeccionamiento del componente Gestión y Prevención de Riesgos en Empresa Constructora de Obras de Ingeniería No.17 de Holguín 

    Ramírez Leyva, Dayamí (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2020)
    El control interno comprende el plan de organización, métodos coordinados y medidas adoptadas dentro de una empresa para salvaguardar sus medios, verificar la exactitud y veracidad de sus datos contables, promover la ...
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    Evaluación de la efectividad del Plan de Prevención de Riesgos del Área Contable Financiera en la División Territorial de Comercialización de Combustibles Holguín 

    Preval Ballester, Leonardo (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2020)
    Esta investigación fue realizada en la División Territorial de Comercialización de Combustibles Holguín, con el objetivo de evaluar la efectividad del Plan de Prevención de Riesgos del Área Contable Financiera. Para ello, ...

    Director de la Biblioteca: Dr.C. Carlos Rafael Batista Matamoros

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    AuthorFernández Almaguer, Alejandro Luis (1)Gil Ochoa, William (1)González López, Leydis (1)González Pupo, Susana Caridad (1)Hijuelos Bosch, Raúl (1)Montero Estevez, Yurima (1)Preval Ballester, Leonardo (1)Pérez Font, Adisleydis (1)Ramírez Leyva, Dayamí (1)Soto Pons, Sandra Isvett (1)Subject
    CONTROL INTERNO (10)
    GESTION Y PREVENCION DE RIESGOS (10)
    PERFECCIONAMIENTO EMPRESARIAL (10)
    AUDITORIA (7)FINANZAS (4)ADMINISTRACION DE RIESGOS (3)AUDITORIA INTERNA (3)CONTABILIDAD (3)DIRECCION DE EMPRESAS (3)EMPRESAS (3)... View MoreDate Issued2019 (5)2020 (2)2012 (1)2016 (1)2018 (1)Has File(s)Yes (10)

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