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Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno basado en la Resolución 60/2011 en la Dirección Provincial del Banco Popular de Ahorro en Holguín
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2013)
La presente investigación se realiza en la Dirección Provincial del Banco Popular de Ahorro en Holguín. Proporciona a la misma perfeccionar la implantación de la Resolución 60/2011 de la CGR a través de la incorporación ...
Aplicación de la metodología para la gestión de riesgos puros en la Empresa Provincial Cárnica TRADISA.
(Universidad de Holguín,Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2016)
En el país se han venido desarrollando un grupo de tareas encaminadas a lograr
la implementación de cada uno de los componentes del Sistema de Control
Interno regido por la Resolución 60 del 2011 del Ministerio de Finanzas ...
Metodología para la gestión y prevención de riesgos del proceso sustantivo de Formación de la Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya”
(Universidad de Holguín Oscar Lucero Moya, Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2012)
El presente trabajo realizado en la Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya” dada por la necesidad de integrar los esfuerzos de administración de riesgos alrededor de los procesos clave de la actividad de la empresa y ...
Auditoría de Gestión a la Unidad Empresarial de Base Complejo Hotelero Islazul Holguín
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Económicas, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2017)
En Cuba actualmente se efectúa un proceso de transformaciones en el que juega un
papel preponderante la actualización de su modelo económico, con lo cual se
garantizará la continuidad irreversible del Socialismo. En este ...
Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno en la Sucursal Servicios Médicos Cubanos de Holguín basado en la Resolución 60/2011 de la C.G.R.C
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2016)
El presente trabajo de diploma tiene como tema y objetivo de la investigación: Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno en la Sucursal Servicios Médicos Cubanos de Holguín basado en la Resolución 60/2011 de la ...
Auditoría de desempeño en la Empresa Cubana del Pan
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2018)
El presente trabajo de diploma es resultado del proyecto de investigación Asesoramiento Metodológico para realizar auditorías en entidades del territorio Holguinero. Esta investigación tiene como título: Auditoría de ...
Integración del control interno al sistema de gestión de la calidad en el proceso de ventas de la Empresa GEOCUBA Oriente Norte/Aplicación en la Agencia Gráfica
(Universidad de Holguín Oscar Lucero Moya, Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2012)
La presente investigación se realizó en la Agencia Gráfica de la Empresa GEOCUBA Oriente Norte perteneciente al sistema Empresarial de las FAR donde el sistema de dirección y gestión empresarial se concibe para el ...
Implementación de la metodología para la gestión de riesgos en la Unidad Básica de Comercio Velasco
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2018)
En el país se han venido desarrollando un grupo de tareas encaminadas a lograr la implementación de cada uno de los componentes del Sistema de Control Interno regido por la Resolución 60 del 2011 del Ministerio de Finanzas ...
Perfeccionamiento del Componente Gestión y Prevención de Riesgos en el Órgano de Finanzas de la Jefatura Provincial del MININT Holguín
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2019)
Esta investigación fue realizada en el Órgano de Finanzas de la Jefatura Provincial del MININT Holguín, con el objetivo de perfeccionar el Componente Gestión y Prevención de Riesgos para contribuir de forma eficiente al ...
Propuesta de acciones para favorecer el Sistema de Control Interno y la Contabilidad en la Unidad Empresarial de Base Inversiones Oriente II de la Empresa de Aseguramiento y Logística Hidráulica
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2012)
Este trabajo ha sido realizado en la Unidad Empresarial de Base Inversiones Oriente II
perteneciente a la Empresa de Aseguramiento y Logística Hidráulica, adscripta al Grupo Empresarial de Ingeniería y Logística Hidráulica ...