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    Auditoría de desempeño en la Empresa Cubana del Pan 

    Calzadilla Sera, Alina (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2018)
    El presente trabajo de diploma es resultado del proyecto de investigación Asesoramiento Metodológico para realizar auditorías en entidades del territorio Holguinero. Esta investigación tiene como título: Auditoría de ...
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    Análisis del desempeño empresarial en la Empresa de Aseguramiento a la Educación en Holguín 

    Sánchez Téllez, Yelena (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2019)
    Este trabajo forma parte del Proyecto de Investigación Institucional denominado Enfoque sistémico para la innovación en estudiantes y profesores de Contabilidad de la Universidad de Holguín, perteneciente al Departamento ...
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    Auditoría de desempeño al proceso de dirección. Aplicación en la UEB Pedro Díaz Coello 

    Valero Cuenca, Yaylen Amalia (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2018)
    La presente investigación referente a la auditoría de desempeño fue realizada en la UEB Pedro Díaz Coello, La misma tributa al proyecto” Asesoramiento metodológico para efectuar auditorías en entidades del territorio ...
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    Auditoría de desempeño en la ‟UB Textil Inejiro Asanuma de Gibara” 

    Bermúdez Romero, Lianet Milagros (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2018)
    El proceso de actualización del modelo económico y social experimentado en Cuba tiene como finalidad garantizar la continuidad irreversible del Socialismo, dentro del cual se ha desarrollado la presente investigación, que ...
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    Evaluación de la eficacia del Sistema de Control Interno en el Centro Meteorológico Provincial de Holguín 

    Tellez Pérez, Lianet (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2020)
    En el proceso de revisión de las diferentes acciones de control desarrolladas en el Centro Meteorológico Provincial de Holguín se ha podido comprender que no se desarrollan indicadores que permitan definir tanto cualitativa ...
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    Gestión de riesgos en la U/P Dirección Municipal de Salud Cacocum 

    Torres González, Elizabel (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2021)
    El Sistema de Control Interno de una empresa se constituye en el apoyo gerencial de la administración, ya que éste se utiliza principalmente con el propósito de proteger los activos de la organización, generar registros ...
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    Actualización de la Guía de Autocontrol para la Actividad Presupuestada del Sistema de Control Interno basado en las nuevas reglamentaciones emitidas por el País. Adecuación y Aplicación en la Contraloría Provincial de Holguín 

    Velázquez Fonseca, Carlos Alberto (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2021)
    El diseño de un adecuado Sistema de Control Interno que permita no solo detectar los errores ocurridos, sino prevenirlos, debe estar basado en el mejoramiento continuo y en la correcta adecuación y actualización de la Guía ...
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    Procedimiento de auditoría a Sistemas Automatizados Contables para Pequeñas y Medianas Empresas 

    Paz Villanueva, Sergio Leandro (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2021)
    El trabajo propone un procedimiento de Auditoría a Sistemas Automatizados Contables para Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) de la provincia de Holguín. El cual está fundamentado en el resultado de la aplicación de ...

    Director de la Biblioteca: Dr.C. Carlos Rafael Batista Matamoros

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    AuthorBermúdez Romero, Lianet Milagros (1)Calzadilla Sera, Alina (1)Paz Villanueva, Sergio Leandro (1)Sánchez Téllez, Yelena (1)Tellez Pérez, Lianet (1)Torres González, Elizabel (1)Valero Cuenca, Yaylen Amalia (1)Velázquez Fonseca, Carlos Alberto (1)Subject
    AUDITORIA (8)
    CONTROL INTERNO (8)
    EFICACIA ORGANIZACIONAL (8)
    EFICIENCIA INDUSTRIAL (6)ECONOMIA (4)AUDITORIA DE DESEMPEÑO (3)NORMAS DE AUDITORIA (3)SISTEMA DE CONTROL INTERNO (3)TOMA DE DECISIONES (3)DESEMPEÑO EMPRESARIAL (2)... View MoreDate Issued2018 (3)2021 (3)2019 (1)2020 (1)Has File(s)
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    Director de la Biblioteca: Dr.C. Carlos Rafael Batista Matamoros

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