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Implementación de la metodología para la gestión de riesgos en la Unidad Básica de Comercio Velasco
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2018)
En el país se han venido desarrollando un grupo de tareas encaminadas a lograr la implementación de cada uno de los componentes del Sistema de Control Interno regido por la Resolución 60 del 2011 del Ministerio de Finanzas ...
Perfeccionamiento del Componente Gestión y Prevención de Riesgos en el Órgano de Finanzas de la Jefatura Provincial del MININT Holguín
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2019)
Esta investigación fue realizada en el Órgano de Finanzas de la Jefatura Provincial del MININT Holguín, con el objetivo de perfeccionar el Componente Gestión y Prevención de Riesgos para contribuir de forma eficiente al ...
Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno en la Dirección de Economía de la Universidad de Holguín
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2018)
La Dirección de Economía de la Universidad de Holguín presenta dentro de su actividad económica un conjunto de deficiencias que hacen necesario el diagnóstico y mejora de la aplicación de las normas del Sistema de Control ...
Auditoría de desempeño en la Empresa Cubana del Pan
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2018)
El presente trabajo de diploma es resultado del proyecto de investigación Asesoramiento Metodológico para realizar auditorías en entidades del territorio Holguinero. Esta investigación tiene como título: Auditoría de ...
Actualización de la Guía de Autocontrol del Sistema de Control Interno basado en las nuevas reglamentaciones emitidas por el país. Adecuación y Aplicación en la U/P Poder Popular Municipal Holguín
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2021)
La U/P Poder Popular Municipal presenta un conjunto de deficiencias que hacen
necesario la actualización de la Guía de Autocontrol. El presente trabajo de
diploma, titulado “Actualización de la guía de autocontrol del ...