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    Propuesta de acciones para favorecer el Sistema de Control Interno y la Contabilidad en la Unidad Empresarial de Base Inversiones Oriente II de la Empresa de Aseguramiento y Logística Hidráulica 

    Hijuelos Bosch, Raúl (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2012)
    Este trabajo ha sido realizado en la Unidad Empresarial de Base Inversiones Oriente II perteneciente a la Empresa de Aseguramiento y Logística Hidráulica, adscripta al Grupo Empresarial de Ingeniería y Logística Hidráulica ...
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    Aplicación de la metodología para la gestión y prevención de riesgos en la oficina comercial “Distrito Lenin” 

    Escalona Blondín, María Isabel (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2019)
    En el país se han venido desarrollando un grupo de tareas encaminadas a lograr la implementación de cada uno de los componentes del Sistema de Control Interno regido por la Resolución 60 del 2011 del Ministerio de Finanzas ...
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    Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno en la Sucursal Servicios Médicos Cubanos de Holguín basado en la Resolución 60/2011 de la C.G.R.C 

    Montero Estevez, Yurima (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2016)
    El presente trabajo de diploma tiene como tema y objetivo de la investigación: Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno en la Sucursal Servicios Médicos Cubanos de Holguín basado en la Resolución 60/2011 de la ...
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    Procedimiento para la Evaluación de Riesgos en el Departamento Docente de Contabilidad de la Universidad de Holguín 

    Tamayo Ricardo, Arais (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2019)
    El presente trabajo tuvo como objetivo: diseñar un procedimiento para la evaluación de los riesgos que pueden incidir en el cumplimiento de los objetivos del Departamento de Contabilidad Docente de la Universidad de ...
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    Integración del control interno al sistema de gestión de la calidad en el proceso de ventas de la Empresa GEOCUBA Oriente Norte/Aplicación en la Agencia Gráfica 

    Paz Cardet, Bárbara Yanara (Universidad de Holguín Oscar Lucero Moya, Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2012)
    La presente investigación se realizó en la Agencia Gráfica de la Empresa GEOCUBA Oriente Norte perteneciente al sistema Empresarial de las FAR donde el sistema de dirección y gestión empresarial se concibe para el ...
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    Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno basado en la Resolución 60/2011 en la Dirección Provincial del Banco Popular de Ahorro en Holguín 

    Sera Rodríguez, Susana (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2013)
    La presente investigación se realiza en la Dirección Provincial del Banco Popular de Ahorro en Holguín. Proporciona a la misma perfeccionar la implantación de la Resolución 60/2011 de la CGR a través de la incorporación ...

    Director de la Biblioteca: Dr.C. Carlos Rafael Batista Matamoros

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    AuthorEscalona Blondín, María Isabel (1)Hijuelos Bosch, Raúl (1)Montero Estevez, Yurima (1)Paz Cardet, Bárbara Yanara (1)Sera Rodríguez, Susana (1)Tamayo Ricardo, Arais (1)Subject
    AUDITORIA INTERNA (6)
    CONTROL INTERNO (6)
    FINANZAS (6)
    CONTABILIDAD (3)GESTION Y PREVENCION DE RIESGOS (3)ADMINISTRACION DE RIESGOS (2)ECONOMIA (2)EMPRESAS (2)EVALUACION DE RIESGOS (2)GESTION POR PROCESOS (2)... View MoreDate Issued2012 (2)2019 (2)2013 (1)2016 (1)Has File(s)Yes (6)

    Director de la Biblioteca: Dr.C. Carlos Rafael Batista Matamoros

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