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    Propuesta de acciones para favorecer el Sistema de Control Interno y la Contabilidad en la Unidad Empresarial de Base Inversiones Oriente II de la Empresa de Aseguramiento y Logística Hidráulica 

    Hijuelos Bosch, Raúl (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2012)
    Este trabajo ha sido realizado en la Unidad Empresarial de Base Inversiones Oriente II perteneciente a la Empresa de Aseguramiento y Logística Hidráulica, adscripta al Grupo Empresarial de Ingeniería y Logística Hidráulica ...
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    Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno en la Sucursal Servicios Médicos Cubanos de Holguín basado en la Resolución 60/2011 de la C.G.R.C 

    Montero Estevez, Yurima (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2016)
    El presente trabajo de diploma tiene como tema y objetivo de la investigación: Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno en la Sucursal Servicios Médicos Cubanos de Holguín basado en la Resolución 60/2011 de la ...
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    Perfeccionamiento del control interno, en el componente Actividades de Control, de la Resolución 60-2011 de la Contraloría General de la República de Cuba, en la Unidad Empresarial de Base Aguas Claras 

    Torres Zaldívar, Lupe (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2012)
    El trabajo de diploma que se presenta tiene como tema: “Perfeccionamiento del Componente Actividades de Control según Resolución 60/2011 de la CGR en la Unidad Empresarial de Base Aguas Claras. Situada en el Km7 de la ...
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    Estrategia para perfeccionar la calidad del proceso de auditoria en el Grupo Empresarial de Comercio Holguín 

    Ricardo Muñoz, Lilianny (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2018)
    El presente trabajo de diploma propone el diseño y aplicación de una estrategia para perfeccionar la calidad del proceso de auditoria en el Grupo Empresarial de Comercio de Holguín. Perfeccionar la calidad de las auditorias ...
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    Perfeccionamiento al Control Interno en la Sucursal 6941 del Banco de Crédito y Comercio Holguín, basado en la Resolución 60/2011 de la Contraloría General de la República 

    Cuello Guerra, María del Tahimí (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2017)
    El presente trabajo de diploma se titula ¨Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno en la Sucursal 6941 del Bandec en Holguín, basado en la Resolución 60/11 de la C.G.R. DE CUBA¨.El objetivo de esta investigación ...

    Director de la Biblioteca: Dr.C. Carlos Rafael Batista Matamoros

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    AuthorCuello Guerra, María del Tahimí (1)Hijuelos Bosch, Raúl (1)Montero Estevez, Yurima (1)Ricardo Muñoz, Lilianny (1)Torres Zaldívar, Lupe (1)Subject
    AUDITORIA INTERNA (5)
    CONTROL INTERNO (5)
    EMPRESAS (5)
    PERFECCIONAMIENTO EMPRESARIAL (5)
    CONTROL DE PROCESOS (3)POLITICA ECONOMICA (3)ADMINISTRACION (2)CONTABILIDAD (2)FINANZAS (2)GESTION POR PROCESOS (2)... View MoreDate Issued2012 (2)2016 (1)2017 (1)2018 (1)Has File(s)Yes (5)

    Director de la Biblioteca: Dr.C. Carlos Rafael Batista Matamoros

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