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    Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno basado en la Resolución 60/2011 en la Dirección Provincial del Banco Popular de Ahorro en Holguín 

    Sera Rodríguez, Susana (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2013)
    La presente investigación se realiza en la Dirección Provincial del Banco Popular de Ahorro en Holguín. Proporciona a la misma perfeccionar la implantación de la Resolución 60/2011 de la CGR a través de la incorporación ...
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    Aplicación de la metodología para la gestión de riesgos puros en la Empresa Provincial Cárnica TRADISA. 

    Parra Garcias, Juana Diannelis (Universidad de Holguín,Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2016)
    En el país se han venido desarrollando un grupo de tareas encaminadas a lograr la implementación de cada uno de los componentes del Sistema de Control Interno regido por la Resolución 60 del 2011 del Ministerio de Finanzas ...
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    Metodología para la gestión y prevención de riesgos del proceso sustantivo de Formación de la Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya” 

    Cisnero Calderín, Brian (Universidad de Holguín Oscar Lucero Moya, Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2012)
    El presente trabajo realizado en la Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya” dada por la necesidad de integrar los esfuerzos de administración de riesgos alrededor de los procesos clave de la actividad de la empresa y ...
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    Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno basado en la Resolución 60/2011 CGR en la Dirección de la Empresa Comercio y Gastronomía de Calixto García 

    Mora Feijó, Alieskis (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2016-06)
    El trabajo de investigación surge por la necesidad de evaluar la situación actual del Sistema de Control Interno a la Dirección de la Empresa Comercio y Gastronomía de Calixto García. El objetivo general de la investigación ...
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    Metodología para la gestión y prevención de los riesgos en los procesos estratégicos de la Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya” 

    Guerrero Rodríguez, Robier (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2012)
    El presente trabajo realizado en la Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya constituye una propuesta metodológica para administrar riesgos por procesos y que responde a la necesidad de integrar de forma sistémica y ...
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    Implantación del Sistema de Control Interno basado en la Resolución 60/2011 de la CGRC en la U/P Dirección Municipal de Deportes, Cueto 

    Pérez Jova, Kiria (Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2012)
    El Trabajo de Diploma que se presenta a continuación posee el siguiente tema: Implantación del Sistema de Control Interno basado en la Resolución 60/11 de la CGRC en la U/P Dirección Municipal de Deportes, Cueto. ...
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    Propuesta de Procedimientos para el Sistema de Contabilización del Modelo de Gestión Económico Financiera que se manifiesta en la SUM Holguín 

    Marrero Almaguer, Yaneisy (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2009)
    El Trabajo de Diploma: “Propuesta de procedimientos del sistema de Contabilización del Modelo de Gestión Económico ­Financiera que se manifiestan en la SUM de holguín surge a partir de la inquietud de los autores relacionados ...
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    Auditoría de Gestión Administrativa a la UCT Comercializadora Escambray Holguín 

    Baster Pupo, Ellen (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2016)
    La investigación “Auditoría de Gestión Administrativa en la UCT Comercializadora Escambray Holguín” realizada posibilita a los directivos de la entidad la toma de decisiones oportunas para alcanzar mayores niveles en la ...
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    Procedimiento para optimizar la gestión del subsistema de inventario en la oficina comercial Frexes de la UEB DIVEP Holguín 

    Arteaga Córdova, Pablo Luis (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Económicas, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2016)
    La investigación que se presenta tiene como tema: procedimiento para el control económico financiero del subsistema de inventario en la UEB DIVEP Holguín, y se realiza debido existen insuficiencias en la gestión del ...
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    Implantación de la Resolución 60 en la Academia Profesional de Artes Plásticas el Alba, Holguín 

    Sánchez Saumell, Julio César (Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2012)
    El presente Trabajo de Diploma Implantación de la Resolución(R/S) 60/2011 se realizó en la Academia Profesional de Artes Plásticas el Alba, Holguín, tiene como objetivo instituir la Resolución 60/2011 que establece normas ...
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    Director de la Biblioteca: Dr.C. Carlos Rafael Batista Matamoros

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    AuthorCalzadilla Sera, Alina (2)Conde Díaz, Adrián (2)Ochoa Pérez, César (2)Rodríguez Solis, Reybis Arsilio (2)Sarrión Delgado, Lisandra (2)Alcntara Fuentes, Francisco Winder (1)Arteaga Córdova, Pablo Luis (1)Ayala Mulet, Laura María (1)Barea Peña, Midelis (1)Baster Pupo, Ellen (1)... View MoreSubject
    CONTROL INTERNO (91)
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