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Propuesta de estrategias, para mejorar el componente “Supervisión y Monitoreo” de la Resolución 297 del Ministerio de Finanzas y Precios del 2003 en la Empresa Comercializadora Mayorista ITH Holguín
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2009)
El presente trabajo tiene como título: "Propuesta de estrategias, para mejorar el componente “Supervisión y Monitoreo” en la Empresa Comercializadora Mayorista ITH de Holguín”. El objetivo fundamental de esta investigación ...
Auditoría Especial al Sistema de Control Interno en la Empresa de Servicios “Comandante René Ramos Latour” del municipio Mayarí
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2016)
Históricamente la Auditoría ha sido una herramienta clave para la correcta evaluación y control de las actividades en las entidades para adecuarse a la realidad vigente y de este modo lograr sus metas y objetivos. Lo que ...
“Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno basado en la resolución 60/11 C.G.R. en el Centro Provincial del Libro y la Literatura en Holguín. ”
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2013)
El presente trabajo de diploma se titula: Perfeccionamiento del Sistema de Control
Interno basado en la Resolución 60/11 de la CGR en el Centro Provincial del Libro y
la Literatura (CPLL) en Holguín. La investigación ...
Auditoría Especial al Sistema de Control Interno en la Universidad de Holguín
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2015)
El presente trabajo de diploma se titula Auditoría Especial al Sistema de Control Interno basado en la Resolución 60/11 Contraloría General de la República de Cuba en la Universidad de Holguín. El objetivo de esta investigación ...
Perfeccionamiento del control interno, en el componente Actividades de Control, de la Resolución 60-2011 de la Contraloría General de la República de Cuba, en la Unidad Empresarial de Base Aguas Claras
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2012)
El trabajo de diploma que se presenta tiene como tema: “Perfeccionamiento del Componente Actividades de Control según Resolución 60/2011 de la CGR en la Unidad Empresarial de Base Aguas Claras. Situada en el Km7 de la ...
Evaluación del Sistema de Control Interno en la Dirección Municipal de Deportes Cacocum
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2016)
El presente Trabajo de Diploma se titula Evaluación del Sistema de Control Interno
en la Dirección Municipal de Deportes Cacocum, tiene como objetivo, evaluar el
sistema de control interno a través de la aplicación de ...
Propuesta de Procedimientos para el Sistema de Administración Financiera del Modelo de Gestión Económico Financiera en la SUM de Holguín
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2009)
El Trabajo de Diploma: “Propuesta de procedimientos del sistema de administración
financiera del Modelo de Gestión Económico Financiera que se manifiestan en la SUM de Holguín” surge a partir de la inquietud de los autores ...
Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno en la Sucursal Servicios Médicos Cubanos de Holguín basado en la Resolución 60/2011 de la C.G.R.C
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2016)
El presente trabajo de diploma tiene como tema y objetivo de la investigación: Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno en la Sucursal Servicios Médicos Cubanos de Holguín basado en la Resolución 60/2011 de la ...
Auditoría especial al Sistema de Control Interno en la CCS Fortalecida "Nicanor Hidalgo"
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Económicas, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2015-06)
La presente investigación lleva por título: Auditoría Especial al Sistema de Control Interno en la CCS Fortalecida "Nicanor Hidalgo". El objetivo general es: Realizar una auditoría para evaluar la efectividad del Sistema ...
Perfeccionamiento del Componente Gestión y Prevención de Riesgos de la Resolución 60/2011 en el Proceso Estratégico de Gestión de la Dirección en la UEB Servicentros de CUPET Holguín.
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2012)
El presente trabajo de diploma tiene como objetivo fundamental, Perfeccionar el Componente Gestión y Prevención de Riesgos de la Resolución 60/2011 emitido por la Contraloría General de la República en su interrelación con ...