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    Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno basado en la Resolución 60/2011 CGR en la Dirección de la Empresa Comercio y Gastronomía de Calixto García 

    Mora Feijó, Alieskis (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2016-06)
    El trabajo de investigación surge por la necesidad de evaluar la situación actual del Sistema de Control Interno a la Dirección de la Empresa Comercio y Gastronomía de Calixto García. El objetivo general de la investigación ...
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    Metodología para la gestión y prevención de los riesgos en los procesos estratégicos de la Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya” 

    Guerrero Rodríguez, Robier (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2012)
    El presente trabajo realizado en la Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya constituye una propuesta metodológica para administrar riesgos por procesos y que responde a la necesidad de integrar de forma sistémica y ...
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    Auditoría de Gestión al Financiamiento a personas naturales en la Sucursal 6921 de BANDEC Holguín 

    Pupo Sánchez, Dailet (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2016)
    El presente trabajo se titula “Auditoría de Gestión al Financiamiento a personas naturales en la Sucursal 6921 de BANDEC Holguín”. Tiene como objetivo aplicar una Auditoría de Gestión al proceso de Financiamiento a las ...
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    Propuesta de estrategias para mejorar el Componente Evaluación de Riesgos de la Resolución 297 del Ministerio de Finanzas y Precios del 2003 en la Empresa Comercializadora Mayorista ITH Holguín 

    Pérez García, Arianne  (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Económicas, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2009)
    El presente trabajo desarrolló como tema de investigación la propuesta de estrategias para mejorar el Componente Evaluación de Riesgos de la Resolución 297 del Ministerio de Finanzas y Precios del 2003 en la Empresa ...
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    “Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno basado en la resolución 60/11 C.G.R. en el Centro Provincial del Libro y la Literatura en Holguín. ” 

    Díaz Morales, María Emilia (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2013)
    El presente trabajo de diploma se titula: Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno basado en la Resolución 60/11 de la CGR en el Centro Provincial del Libro y la Literatura (CPLL) en Holguín. La investigación ...
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    Auditoría Especial al Sistema de Control Interno en la Universidad de Holguín 

    Rodríguez Bermúdez, Mailín (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2015)
    El presente trabajo de diploma se titula Auditoría Especial al Sistema de Control Interno basado en la Resolución 60/11 Contraloría General de la República de Cuba en la Universidad de Holguín. El objetivo de esta investigación ...
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    Propuesta de Procedimientos para el Sistema de Contabilización del Modelo de Gestión Económico Financiera que se manifiesta en la SUM Holguín 

    Marrero Almaguer, Yaneisy (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2009)
    El Trabajo de Diploma: “Propuesta de procedimientos del sistema de Contabilización del Modelo de Gestión Económico ­Financiera que se manifiestan en la SUM de holguín surge a partir de la inquietud de los autores relacionados ...
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    Auditoría especial al Sistema de Control Interno en la CCS Fortalecida "Nicanor Hidalgo" 

    Cabrera González, Enrique Antonio (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Económicas, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2015-06)
    La presente investigación lleva por título: Auditoría Especial al Sistema de Control Interno en la CCS Fortalecida "Nicanor Hidalgo". El objetivo general es: Realizar una auditoría para evaluar la efectividad del Sistema ...
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    Auditoría de Gestión Administrativa a la UCT Comercializadora Escambray Holguín 

    Baster Pupo, Ellen (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2016)
    La investigación “Auditoría de Gestión Administrativa en la UCT Comercializadora Escambray Holguín” realizada posibilita a los directivos de la entidad la toma de decisiones oportunas para alcanzar mayores niveles en la ...
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    Procedimiento para optimizar la gestión del subsistema de inventario en la oficina comercial Frexes de la UEB DIVEP Holguín 

    Arteaga Córdova, Pablo Luis (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Económicas, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2016)
    La investigación que se presenta tiene como tema: procedimiento para el control económico financiero del subsistema de inventario en la UEB DIVEP Holguín, y se realiza debido existen insuficiencias en la gestión del ...
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    Director de la Biblioteca: Dr.C. Carlos Rafael Batista Matamoros

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    AuthorCalzadilla Sera, Alina (2)Conde Díaz, Adrián (2)Ochoa Pérez, César (2)Rodríguez Solis, Reybis Arsilio (2)Sarrión Delgado, Lisandra (2)Alcntara Fuentes, Francisco Winder (1)Arteaga Córdova, Pablo Luis (1)Ayala Mulet, Laura María (1)Barea Peña, Midelis (1)Baster Pupo, Ellen (1)... View MoreSubject
    CONTROL INTERNO (91)
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