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Perfeccionamiento del Componente de Gestión y Prevención de Riesgos en la Empresa Municipal de Gastronomía Holguín
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2019)
En sentido general la sociedad se enfrenta a riesgos que afectan el quehacer socioeconómico y la estabilidad de las organizaciones. Dentro del territorio, el sector de la gastronomía no está exento de riesgos y por la ...
Propuesta de acciones para favorecer el Sistema de Control Interno y la Contabilidad en la Unidad Empresarial de Base Inversiones Oriente II de la Empresa de Aseguramiento y Logística Hidráulica
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2012)
Este trabajo ha sido realizado en la Unidad Empresarial de Base Inversiones Oriente II
perteneciente a la Empresa de Aseguramiento y Logística Hidráulica, adscripta al Grupo Empresarial de Ingeniería y Logística Hidráulica ...
Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno en la Unidad Administrativa Comercial Holguín. Basado en Res. 60/11 C.G.R.C.
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2018)
El presente trabajo se titula Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno en la Unidad Administrativa Comercial Holguín. El mismo tributa al proyecto “Asesoramiento metodológico para realizar Auditorías en el territorio ...
Propuesta de estrategias, para mejorar el componente “Información y Comunicación” de la Resolución 297 del Ministerio de Finanzas y Precios del 2003 en la Empresa Comercializadora Mayorista ITH Holguín
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2009)
El presente trabajo de diploma tiene como titulo: “Propuesta de estrategias, para
mejorar el componente “Información y Comunicación” de la Resolución 297 del
Ministerio de Finanzas y Precios del 2003 en la Empresa ...
Perfeccionamiento del Componente Gestión y Prevención de Riesgos en la Unidad Comercial la Sirenita de Gibara
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2019)
Cuba se encuentra inmersa en un período de reordenamiento empresarial, en este ámbito el control interno y la gestión y prevención de riesgos como componente del mismo se convierten en una exigencia para todas las entidades. ...
Perfeccionamiento del Componente Gestión y Prevención de Riesgos en el Órgano Provincial de Economía y Finanzas en la Delegación del MININT Holguín
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2019)
El presente trabajo lleva por título: Perfeccionamiento del Componente Gestión y Prevención de Riesgos en el Órgano Provincial de Economía y Finanzas de la Delegación del MININT Holguín, el mismo se realiza con el fin de ...
Rediseño del componente de supervisión y monitoreo en la empresa de obras de arquitectura No.19
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2019)
El presente trabajo de diploma tiene como objetivo rediseñar el componente Supervisión y Monitoreo en la organización para contribuir a elevar la eficiencia y eficacia del control interno y la seguridad razonable en el ...
Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno en la Dirección de Economía de la Universidad de Holguín
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2018)
La Dirección de Economía de la Universidad de Holguín presenta dentro de su actividad económica un conjunto de deficiencias que hacen necesario el diagnóstico y mejora de la aplicación de las normas del Sistema de Control ...
Perfeccionamiento del componente Gestión y Prevención de Riesgos en Empresa Constructora de Obras de Ingeniería No.17 de Holguín
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2020)
El control interno comprende el plan de organización, métodos coordinados y medidas adoptadas dentro de una empresa para salvaguardar sus medios, verificar la exactitud y veracidad de sus datos contables, promover la ...
Evaluación de la efectividad del Plan de Prevención de Riesgos del Área Contable Financiera en la División Territorial de Comercialización de Combustibles Holguín
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2020)
Esta investigación fue realizada en la División Territorial de Comercialización de Combustibles Holguín, con el objetivo de evaluar la efectividad del Plan de Prevención de Riesgos del Área Contable Financiera. Para ello, ...