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Auditoría Especial al Sistema de Control Interno en la Empresa de Servicios “Comandante René Ramos Latour” del municipio Mayarí
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2016)
Históricamente la Auditoría ha sido una herramienta clave para la correcta evaluación y control de las actividades en las entidades para adecuarse a la realidad vigente y de este modo lograr sus metas y objetivos. Lo que ...
Aplicación de la metodología para la gestión de riesgos puros en la UEB Aguas Claras
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2015)
En el país se han venido desarrollando un grupo de tareas encaminadas a lograr la implementación de cada uno de los componentes del Sistema de Control Interno regido por la Resolución 60 del 2011 del Ministerio de Finanzas ...
Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno, basado en la Resolución 60/11 de la CGRC en la Unidad Empresarial de Base Mayorista de Alimentos y Otros Bienes de Consumo 632 Cacocum
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Económicas, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2016)
El presente trabajo de diploma tiene como titulo: Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno basado en la Resolución 60/11 Contraloría General de la República (CGR) en la Unidad Empresarial de Base Mayorista de ...
Perfeccionamiento del control interno, en el componente Actividades de Control, de la Resolución 60-2011 de la Contraloría General de la República de Cuba, en la Unidad Empresarial de Base Aguas Claras
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2012)
El trabajo de diploma que se presenta tiene como tema: “Perfeccionamiento del Componente Actividades de Control según Resolución 60/2011 de la CGR en la Unidad Empresarial de Base Aguas Claras. Situada en el Km7 de la ...
Evaluación del Sistema de Control Interno en la Dirección Municipal de Deportes Cacocum
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2016)
El presente Trabajo de Diploma se titula Evaluación del Sistema de Control Interno
en la Dirección Municipal de Deportes Cacocum, tiene como objetivo, evaluar el
sistema de control interno a través de la aplicación de ...
Perfeccionamiento del Componente Gestión y Prevención de Riesgos en el Órgano de Finanzas de la Jefatura Provincial del MININT Holguín
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2019)
Esta investigación fue realizada en el Órgano de Finanzas de la Jefatura Provincial del MININT Holguín, con el objetivo de perfeccionar el Componente Gestión y Prevención de Riesgos para contribuir de forma eficiente al ...
Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno en la Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Basado en Res 60/11 C.G.R.C
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2018)
La presente investigación tiene como título “Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno en la Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, basado en la Resolución 60/11 de la C.G.R. de Cuba”. La misma tributa ...
Auditoría de desempeño en la Empresa Cubana del Pan
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2018)
El presente trabajo de diploma es resultado del proyecto de investigación Asesoramiento Metodológico para realizar auditorías en entidades del territorio Holguinero. Esta investigación tiene como título: Auditoría de ...
Análisis y evaluación del desempeño empresarial en la UEB ENCOMIL de Holguín
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2018)
Las empresas se encuentran enfocadas presionadas para alcanzar sus metas con calidad, eficiencia y eficacia. Esta situación está condicionada por lo dinámico y complejo del ambiente en el cual estas se desenvuelven, teniendo ...
Auditoría de Cumplimiento al Proceso de pago del Estipendio Estudiantil en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Holguín
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2019)
La Auditoría de Cumplimiento al tema Estipendio Estudiantil tuvo como objetivo realizar una Auditoría de cumplimiento para verificar la legislación vigente en el pago de Estipendio Estudiantil, en la Facultad de Ingeniería ...