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    Propuesta de Procedimientos para el Sistema de Administración Financiera del Modelo de Gestión Económico Financiera en la SUM de Holguín 

    Mulet Infante, Yoander (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2009)
    El Trabajo de Diploma: “Propuesta de procedimientos del sistema de administración financiera del Modelo de Gestión Económico Financiera que se manifiestan en la SUM de Holguín” surge a partir de la inquietud de los autores ...
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    Perfeccionamiento al Control Interno en la Sucursal 6941 del Banco de Crédito y Comercio Holguín, basado en la Resolución 60/2011 de la Contraloría General de la República 

    Cuello Guerra, María del Tahimí (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2017)
    El presente trabajo de diploma se titula ¨Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno en la Sucursal 6941 del Bandec en Holguín, basado en la Resolución 60/11 de la C.G.R. DE CUBA¨.El objetivo de esta investigación ...
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    Metodología para la gestión y prevención de los riesgos en los procesos de apoyo de la Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya” 

    Barea Peña, Midelis (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2012)
    El presente trabajo aporta una metodología para administrar riesgos que responden a la necesidad de integrar, de forma sistémica y efectiva, la Administración de los Riesgos a los componentes del Control Interno. El mismo ...
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    Metodología para la Gestión y Prevención de Riesgos en los procesos sustantivos del Centro de Estudios de Gestión Empresarial (CEGEM) de la Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya” 

    Cardet Sanjuan, Yoelmir (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2013)
    El presente trabajo realizado en el Centro de Estudios de Gestión Empresarial (CEGEM) de la Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya”, constituye una propuesta metodológica para administrar riesgos por procesos y responde ...
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    Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno en la Sucursal Servicios Médicos Cubanos de Holguín basado en la Resolución 60/2011 de la C.G.R.C 

    Montero Estevez, Yurima (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2016)
    El presente trabajo de diploma tiene como tema y objetivo de la investigación: Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno en la Sucursal Servicios Médicos Cubanos de Holguín basado en la Resolución 60/2011 de la ...
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    Propuesta de estrategias, para mejorar el componente “Supervisión y Monitoreo” de la Resolución 297 del Ministerio de Finanzas y Precios del 2003 en la Empresa Comercializadora Mayorista ITH Holguín 

    García Vidal, Yanet (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2009)
    El presente trabajo tiene como título: "Propuesta de estrategias, para mejorar el componente “Supervisión y Monitoreo” en la Empresa Comercializadora Mayorista ITH de Holguín”. El objetivo fundamental de esta investigación ...
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    Perfeccionamiento del Componente Gestión y Prevención de Riesgos de la Resolución 60/2011 en el Proceso Estratégico de Gestión de la Dirección en la UEB Servicentros de CUPET Holguín. 

    Morales Rondón, Maikel (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2012)
    El presente trabajo de diploma tiene como objetivo fundamental, Perfeccionar el Componente Gestión y Prevención de Riesgos de la Resolución 60/2011 emitido por la Contraloría General de la República en su interrelación con ...
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    Aplicación de la metodología para la gestión y prevención de riesgos en la oficina comercial “Distrito Lenin” 

    Escalona Blondín, María Isabel (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2019)
    En el país se han venido desarrollando un grupo de tareas encaminadas a lograr la implementación de cada uno de los componentes del Sistema de Control Interno regido por la Resolución 60 del 2011 del Ministerio de Finanzas ...
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    Perfeccionamiento del Componente Actividades de Control en la UEB Logística en la Sucursal CIMEX Holguín 

    Moreno Portal, Ailen (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2020)
    Para lograr los objetivos de la organización es necesario gestionar los recursos que ella dispone. La esencia y el contenido del proceso de administración se ponende manifiesto a través de sus funciones, con el ...
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    Perfeccionamiento del componente Gestión y Prevención de Riesgos en Empresa Constructora de Obras de Ingeniería No.17 de Holguín 

    Ramírez Leyva, Dayamí (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2020)
    El control interno comprende el plan de organización, métodos coordinados y medidas adoptadas dentro de una empresa para salvaguardar sus medios, verificar la exactitud y veracidad de sus datos contables, promover la ...
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    Director de la Biblioteca: Dr.C. Carlos Rafael Batista Matamoros

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    AuthorRodríguez Solis, Reybis Arsilio (2)Alcntara Fuentes, Francisco Winder (1)Barea Peña, Midelis (1)Batista Serrano, Lianet (1)Cabrera González, Enrique Antonio (1)Cabrera Ramírez, Alexander (1)Cardet Sanjuan, Yoelmir (1)Cobas Iglesias, Elizabeth (1)Cuello Guerra, María del Tahimí (1)Domínguez Rodríguez, Magalys (1)... View MoreSubject
    AUDITORIA INTERNA (38)
    CONTROL INTERNO (36)GESTION Y PREVENCION DE RIESGOS (13)CONTABILIDAD (12)EMPRESAS (12)FINANZAS (12)GESTION POR PROCESOS (10)PERFECCIONAMIENTO EMPRESARIAL (10)ADMINISTRACION DE RIESGOS (9)NORMAS DE AUDITORIA (8)... View MoreDate Issued2020 - 2021 (4)2010 - 2019 (30)2009 - 2009 (4)Has File(s)
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