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Aplicación de la metodología para la gestión de riesgos puros en la ONAT Municipal de Calixto García.
(Universidad de Holguín,Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2016)
En el país se han venido desarrollando un grupo de tareas encaminadas a lograr
la implementación de cada uno de los componentes del Sistema de Control
Interno regido por la Resolución 60 del 2011 del Ministerio de Finanzas ...
Programa de Auditoría de Cumplimiento al Subsistema de Nóminas en la Empresa Eléctrica Holguín
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2021)
La investigación tiene como objetivo elaborar un programa de auditoría de cumplimiento al subsistema de nóminas, adaptado a las condiciones específicas de la Empresa Eléctrica Holguín, para que sirva de guía en la realización ...
Actualización de la Guía de Autocontrol del Sistema de Control Interno basado en las nuevas reglamentaciones emitidas por el país. Adecuación y Aplicación en la U/P Poder Popular Municipal Holguín
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2021)
La U/P Poder Popular Municipal presenta un conjunto de deficiencias que hacen
necesario la actualización de la Guía de Autocontrol. El presente trabajo de
diploma, titulado “Actualización de la guía de autocontrol del ...