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    Auditoría especial al Sistema de Control Interno en la CCS Fortalecida "Nicanor Hidalgo" 

    Cabrera González, Enrique Antonio (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Económicas, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2015-06)
    La presente investigación lleva por título: Auditoría Especial al Sistema de Control Interno en la CCS Fortalecida "Nicanor Hidalgo". El objetivo general es: Realizar una auditoría para evaluar la efectividad del Sistema ...
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    Perfeccionamiento del Componente Gestión y Prevención de Riesgos de la Resolución 60/2011 en el Proceso Estratégico de Gestión de la Dirección en la UEB Servicentros de CUPET Holguín. 

    Morales Rondón, Maikel (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2012)
    El presente trabajo de diploma tiene como objetivo fundamental, Perfeccionar el Componente Gestión y Prevención de Riesgos de la Resolución 60/2011 emitido por la Contraloría General de la República en su interrelación con ...
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    Perfeccionamiento de los componentes Actividades de Control, Información y Comunicación, Supervisión y Monitoreo basado en la Resolución 60/11 CGR en la Unidad Básica de Servicios Técnicos y Personales del municipio Frank País 

    Urrutia Justiz, Felicito (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2016)
    El trabajo de diploma que a continuación se presenta posee el siguiente tema: Perfeccionamiento de los componentes Actividades de Control, Información y Comunicación, Supervisión y Monitoreo basado en la Resolución 60/11 ...
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    Auditoría de desempeño en la Empresa Cubana del Pan 

    Calzadilla Sera, Alina (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2018)
    El presente trabajo de diploma es resultado del proyecto de investigación Asesoramiento Metodológico para realizar auditorías en entidades del territorio Holguinero. Esta investigación tiene como título: Auditoría de ...
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    Propuesta de estrategias para mejorar el Componente Evaluación de Riesgos de la Resolución 297 del Ministerio de Finanzas y Precios del 2003 en la Empresa Comercializadora Mayorista ITH Holguín 

    Pérez García, Arianne  (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Económicas, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2009)
    El presente trabajo desarrolló como tema de investigación la propuesta de estrategias para mejorar el Componente Evaluación de Riesgos de la Resolución 297 del Ministerio de Finanzas y Precios del 2003 en la Empresa ...
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    Integración del control interno al sistema de gestión de la calidad en el proceso de ventas de la Empresa GEOCUBA Oriente Norte/Aplicación en la Agencia Gráfica 

    Paz Cardet, Bárbara Yanara (Universidad de Holguín Oscar Lucero Moya, Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2012)
    La presente investigación se realizó en la Agencia Gráfica de la Empresa GEOCUBA Oriente Norte perteneciente al sistema Empresarial de las FAR donde el sistema de dirección y gestión empresarial se concibe para el ...
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    Implementación de la metodología para la gestión de riesgos en la Unidad Básica de Comercio Velasco 

    González López, Leydis (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2018)
    En el país se han venido desarrollando un grupo de tareas encaminadas a lograr la implementación de cada uno de los componentes del Sistema de Control Interno regido por la Resolución 60 del 2011 del Ministerio de Finanzas ...
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    Auditoría de Gestión Administrativa en la Empresa Provincial Productora y Distribuidora de Alimentos Holguín 

    Conde Díaz, Adrián (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2015)
    La investigación realizada “Auditoría de Gestión Administrativa en la Empresa rovincial Productora y Distribuidora de Alimentos Holguín” posibilita a los directivos de la entidad la toma de decisiones oportunas para alcanzar ...
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    Perfeccionamiento del Componente Gestión y Prevención de Riesgos en el Órgano de Finanzas de la Jefatura Provincial del MININT Holguín 

    Pérez Font, Adisleydis (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2019)
    Esta investigación fue realizada en el Órgano de Finanzas de la Jefatura Provincial del MININT Holguín, con el objetivo de perfeccionar el Componente Gestión y Prevención de Riesgos para contribuir de forma eficiente al ...
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    Auditoría de desempeño al proceso de dirección. Aplicación en la UEB Pedro Díaz Coello 

    Valero Cuenca, Yaylen Amalia (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2018)
    La presente investigación referente a la auditoría de desempeño fue realizada en la UEB Pedro Díaz Coello, La misma tributa al proyecto” Asesoramiento metodológico para efectuar auditorías en entidades del territorio ...
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    Director de la Biblioteca: Dr.C. Carlos Rafael Batista Matamoros

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    AuthorCalzadilla Sera, Alina (2)Conde Díaz, Adrián (2)Ochoa Pérez, César (2)Rodríguez Solis, Reybis Arsilio (2)Sarrión Delgado, Lisandra (2)Alcntara Fuentes, Francisco Winder (1)Arteaga Córdova, Pablo Luis (1)Ayala Mulet, Laura María (1)Barea Peña, Midelis (1)Baster Pupo, Ellen (1)... View MoreSubject
    CONTROL INTERNO (91)
    AUDITORIA INTERNA (36)CONTABILIDAD (31)AUDITORIA (25)GESTION Y PREVENCION DE RIESGOS (25)FINANZAS (23)PERFECCIONAMIENTO EMPRESARIAL (23)EMPRESAS (18)ADMINISTRACION DE RIESGOS (15)NORMAS DE AUDITORIA (15)... View MoreDate Issued2020 - 2021 (11)2010 - 2019 (72)2009 - 2009 (8)Has File(s)Yes (91)

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