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    Evaluación de la eficacia del Sistema de Control Interno en el Centro Meteorológico Provincial de Holguín 

    Tellez Pérez, Lianet (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2020)
    En el proceso de revisión de las diferentes acciones de control desarrolladas en el Centro Meteorológico Provincial de Holguín se ha podido comprender que no se desarrollan indicadores que permitan definir tanto cualitativa ...
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    Perfeccionamiento del componente Gestión y Prevención de Riesgos en Empresa Constructora de Obras de Ingeniería No.17 de Holguín 

    Ramírez Leyva, Dayamí (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2020)
    El control interno comprende el plan de organización, métodos coordinados y medidas adoptadas dentro de una empresa para salvaguardar sus medios, verificar la exactitud y veracidad de sus datos contables, promover la ...
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    Perfeccionamiento del Componente Actividades de Control en la UEB Logística en la Sucursal CIMEX Holguín 

    Moreno Portal, Ailen (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2020)
    Para lograr los objetivos de la organización es necesario gestionar los recursos que ella dispone. La esencia y el contenido del proceso de administración se ponende manifiesto a través de sus funciones, con el ...
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    Evaluación de la efectividad del Plan de Prevención de Riesgos del Área Contable Financiera en la División Territorial de Comercialización de Combustibles Holguín 

    Preval Ballester, Leonardo (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2020)
    Esta investigación fue realizada en la División Territorial de Comercialización de Combustibles Holguín, con el objetivo de evaluar la efectividad del Plan de Prevención de Riesgos del Área Contable Financiera. Para ello, ...
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    La Gestión de riesgos en la sala de investigación del Archivo Histórico Provincial de Holguín 

    Fernández González, Soraidis María (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2020)
    La correcta gestión de riesgos parte de la identificación, clasificación y jerarquización de aquellos eventos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos de trabajo. Su importancia está en la posibilidad de eliminar ...
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    Programa de Auditoría de Cumplimiento al Subsistema de Nóminas en la Empresa Eléctrica Holguín 

    Cobas Iglesias, Elizabeth (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2021)
    La investigación tiene como objetivo elaborar un programa de auditoría de cumplimiento al subsistema de nóminas, adaptado a las condiciones específicas de la Empresa Eléctrica Holguín, para que sirva de guía en la realización ...
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    Gestión de riesgos en la U/P Dirección Municipal de Salud Cacocum 

    Torres González, Elizabel (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2021)
    El Sistema de Control Interno de una empresa se constituye en el apoyo gerencial de la administración, ya que éste se utiliza principalmente con el propósito de proteger los activos de la organización, generar registros ...
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    Actualización de la Guía de Autocontrol para la Actividad Presupuestada del Sistema de Control Interno basado en las nuevas reglamentaciones emitidas por el País. Adecuación y Aplicación en la Contraloría Provincial de Holguín 

    Velázquez Fonseca, Carlos Alberto (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2021)
    El diseño de un adecuado Sistema de Control Interno que permita no solo detectar los errores ocurridos, sino prevenirlos, debe estar basado en el mejoramiento continuo y en la correcta adecuación y actualización de la Guía ...
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    Actualización de la Guía de Autocontrol del Sistema de Control Interno basado en las nuevas reglamentaciones emitidas por el país. Adecuación y Aplicación en la U/P Poder Popular Municipal Holguín 

    Suárez Álvarez, Elianny (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2021)
    La U/P Poder Popular Municipal presenta un conjunto de deficiencias que hacen necesario la actualización de la Guía de Autocontrol. El presente trabajo de diploma, titulado “Actualización de la guía de autocontrol del ...
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    Procedimiento de auditoría a Sistemas Automatizados Contables para Pequeñas y Medianas Empresas 

    Paz Villanueva, Sergio Leandro (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2021)
    El trabajo propone un procedimiento de Auditoría a Sistemas Automatizados Contables para Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) de la provincia de Holguín. El cual está fundamentado en el resultado de la aplicación de ...
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    Director de la Biblioteca: Dr.C. Carlos Rafael Batista Matamoros

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    AuthorCobas Iglesias, Elizabeth (1)Fernández González, Soraidis María (1)López Luaces, Nathalia (1)Moreno Portal, Ailen (1)Paz Villanueva, Sergio Leandro (1)Preval Ballester, Leonardo (1)Ramírez Leyva, Dayamí (1)Suárez Álvarez, Elianny (1)Tellez Pérez, Lianet (1)Torres González, Elizabel (1)... View MoreSubject
    CONTROL INTERNO (11)
    AUDITORIA (7)EFICACIA ORGANIZACIONAL (6)TOMA DE DECISIONES (6)GESTION Y PREVENCION DE RIESGOS (5)SISTEMA DE CONTROL INTERNO (5)AUDITORIA INTERNA (4)DIRECCION DE EMPRESAS (4)EFICIENCIA INDUSTRIAL (4)NORMAS DE AUDITORIA (4)... View MoreDate Issued2020 (6)2021 (5)Has File(s)
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