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Evaluación de la eficacia del Sistema de Control Interno en el Centro Meteorológico Provincial de Holguín
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2020)
En el proceso de revisión de las diferentes acciones de control desarrolladas en el Centro Meteorológico Provincial de Holguín se ha podido comprender que no se desarrollan indicadores que permitan definir tanto cualitativa ...
Diseño y aplicación de un programa de auditoría de desempeño al proceso de reforestación en la Empresa Agroforestal Holguín
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2020)
El presente trabajo tiene como título “Diseño y aplicación de un programa de auditoría de desempeño al proceso de reforestación en la Empresa Agroforestal Holguín” y fue realizado con el fin de determinar las causas que ...
Procedimiento para la Planificación y Análisis del Costo en el Taller No 13 Aseguramiento Material y Equipo de la Empresa Constructora De Obras de Arquitectura ECOA No 19 para la Toma de decisiones
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2020)
El presente trabajo se realizó en el taller No 13 Aseguramiento Material y Equipo de
la Empresa Constructora de Obras de Arquitectura No.19 (ECOA 19). Tiene como
objetivo fundamental desarrollar un procedimiento para la ...
Análisis de la inejecución de los ingresos presupuestarios en el municipio Moa
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2020)
La reestructuración laboral y financiera de la economía cubana para una más eficaz producción y distribución de riquezas, constituye un reto en la actualidad, además de dar inicio de una nueva etapa de cambios económicos ...
Actualización de la Guía de Autocontrol para la Actividad Presupuestada del Sistema de Control Interno basado en las nuevas reglamentaciones emitidas por el País. Adecuación y Aplicación en la Contraloría Provincial de Holguín
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2021)
El diseño de un adecuado Sistema de Control Interno que permita no solo detectar los errores ocurridos, sino prevenirlos, debe estar basado en el mejoramiento continuo y en la correcta adecuación y actualización de la Guía ...
Cálculo, Registro y Análisis del Costo conjunto en la UEB ¨Felipe Fuentes Fernández¨, de la Empresa Cárnica de Holguín
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2021)
La presente investigación se realizó en la UEB ¨Felipe Fuentes Fernández¨ de la
Empresa Cárnica de Holguín, Surge para dar respuesta a los problemas que presenta la empresa en el cálculo, registro y análisis de los costos ...
Actualización de la Guía de Autocontrol del Sistema de Control Interno basado en las nuevas reglamentaciones emitidas por el país. Adecuación y Aplicación en la U/P Poder Popular Municipal Holguín
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2021)
La U/P Poder Popular Municipal presenta un conjunto de deficiencias que hacen
necesario la actualización de la Guía de Autocontrol. El presente trabajo de
diploma, titulado “Actualización de la guía de autocontrol del ...
Evaluación del desempeño en la Empresa de Acopio, Beneficio y Torcido de Tabaco de Holguín
(Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2020)
El presente trabajo de diploma es resultado del proyecto de investigación
Asesoramiento Metodológico para realizar auditorías en entidades del territorio
Holguinero. Esta investigación tiene como título: Auditoría de ...