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    Auditoría Ambiental Preliminar en el Hotel Club Amigo Atlántico-Guardalavaca 

    Domínguez Rodríguez, Magalys (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2015)
    Este trabajo demuestra científicamente la posibilidad de aplicar conceptos novedosos de auditoría, los cuales resultan útiles en aras de lograr una mayor eficiencia en la entidad. La siguiente investigación llevada a ...
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    Programa de Auditoría Especial al proceso inversionista en las unidades de inversiones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

    Pérez Pupo, Dayana (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2015)
    La presente investigación se titula Auditoría Especial al proceso inversionista en las unidades de inversiones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Persigue como objetivo elaborar un Programa de Auditoría Especial al ...
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    Auditoría de Gestión a los Recursos Humanos en la empresa UMBRALES de Holguín 

    Rodríguez Zaldívar, Iliana Niurka (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2015)
    El presente trabajo de diploma tiene como título: Auditoría de Gestión a los Recursos Humanos en la empresa UMBRALES de Holguín. El objetivo general de la investigación es realizar una auditoría de Gestión a los ...
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    Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno en la Sucursal Servicios Médicos Cubanos de Holguín basado en la Resolución 60/2011 de la C.G.R.C 

    Montero Estevez, Yurima (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2016)
    El presente trabajo de diploma tiene como tema y objetivo de la investigación: Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno en la Sucursal Servicios Médicos Cubanos de Holguín basado en la Resolución 60/2011 de la ...
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    Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno en la Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Basado en Res 60/11 C.G.R.C 

    Alcntara Fuentes, Francisco Winder (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2018)
    La presente investigación tiene como título “Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno en la Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, basado en la Resolución 60/11 de la C.G.R. de Cuba”. La misma tributa ...
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    Perfeccionamiento del Componente Actividades de Control en la UEB Logística en la Sucursal CIMEX Holguín 

    Moreno Portal, Ailen (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2020)
    Para lograr los objetivos de la organización es necesario gestionar los recursos que ella dispone. La esencia y el contenido del proceso de administración se ponende manifiesto a través de sus funciones, con el ...
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    Propuesta de estrategias, para mejorar el componente “Información y Comunicación” de la Resolución 297 del Ministerio de Finanzas y Precios del 2003 en la Empresa Comercializadora Mayorista ITH Holguín 

    Sarrión Delgado, Lisandra (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2009)
    El presente trabajo de diploma tiene como titulo: “Propuesta de estrategias, para mejorar el componente “Información y Comunicación” de la Resolución 297 del Ministerio de Finanzas y Precios del 2003 en la Empresa ...
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    Estrategia para perfeccionar la calidad del proceso de auditoria en el Grupo Empresarial de Comercio Holguín 

    Ricardo Muñoz, Lilianny (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2018)
    El presente trabajo de diploma propone el diseño y aplicación de una estrategia para perfeccionar la calidad del proceso de auditoria en el Grupo Empresarial de Comercio de Holguín. Perfeccionar la calidad de las auditorias ...
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    Propuesta de acciones para favorecer el Sistema de Control Interno y la Contabilidad en la Unidad Empresarial de Base Inversiones Oriente II de la Empresa de Aseguramiento y Logística Hidráulica 

    Hijuelos Bosch, Raúl (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2012)
    Este trabajo ha sido realizado en la Unidad Empresarial de Base Inversiones Oriente II perteneciente a la Empresa de Aseguramiento y Logística Hidráulica, adscripta al Grupo Empresarial de Ingeniería y Logística Hidráulica ...
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    Perfeccionamiento del componente Gestión y Prevención de Riesgos en Empresa Constructora de Obras de Ingeniería No.17 de Holguín 

    Ramírez Leyva, Dayamí (Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 2020)
    El control interno comprende el plan de organización, métodos coordinados y medidas adoptadas dentro de una empresa para salvaguardar sus medios, verificar la exactitud y veracidad de sus datos contables, promover la ...
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    Director de la Biblioteca: Dr.C. Carlos Rafael Batista Matamoros

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    AuthorRodríguez Solis, Reybis Arsilio (2)Alcntara Fuentes, Francisco Winder (1)Barea Peña, Midelis (1)Cabrera González, Enrique Antonio (1)Cabrera Ramírez, Alexander (1)Cardet Sanjuan, Yoelmir (1)Cobas Iglesias, Elizabeth (1)Cuello Guerra, María del Tahimí (1)Domínguez Rodríguez, Magalys (1)Díaz Morales, María Emilia (1)... View MoreSubject
    AUDITORIA INTERNA (36)
    CONTROL INTERNO (36)
    GESTION Y PREVENCION DE RIESGOS (13)EMPRESAS (11)FINANZAS (11)CONTABILIDAD (10)PERFECCIONAMIENTO EMPRESARIAL (10)ADMINISTRACION DE RIESGOS (9)GESTION POR PROCESOS (9)NORMAS DE AUDITORIA (8)... View MoreDate Issued2020 - 2021 (4)2010 - 2019 (28)2009 - 2009 (4)Has File(s)
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