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dc.contributor.advisorRey Almaguer, Liudmila
dc.contributor.authorCabrera González, Enrique Antonio
dc.coverage.spatial1001296es_ES
dc.date.accessioned2018-09-03T18:11:54Z
dc.date.available2018-09-03T18:11:54Z
dc.date.issued2015-06
dc.identifier.urihttp://repositorio.uho.edu.cu/jspui/handle/uho/4463
dc.description.abstractLa presente investigación lleva por título: Auditoría Especial al Sistema de Control Interno en la CCS Fortalecida "Nicanor Hidalgo". El objetivo general es: Realizar una auditoría para evaluar la efectividad del Sistema de Control Interno en la CCS Fortalecida "Nicanor Hidalgo". El trabajo cuenta con dos capítulos, en el primero se analizó la evolución histórica de la auditoría y el Control Interno. También se especifican las herramientas para auditar según las Normas Cubanas de Auditoria. En el segundo, de acuerdo a la metodología aplicada, se analiza la implementación del Sistema de Control Interno y se procede a valorar la efectividad del mismo, según el resultado de la aplicación del programa de auditoría. Se valida la propuesta de un programa de auditoría especial al Sistema de control Interno demostrando que existen algunas insuficiencias sobre el mismo, otorgando la calificación de aceptable. Sobre ésta base se propone un plan de acción encaminado a erradicar las deficiencias detectadas en la entidad.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad de Holguín, Facultad de Ciencias Económicas, Departamento de Contabilidad y Finanzases_ES
dc.subjectCONTROL INTERNOes_ES
dc.subjectAUDITORIA ESPECIALes_ES
dc.subject.otherAUDITORIA INTERNAes_ES
dc.titleAuditoría especial al Sistema de Control Interno en la CCS Fortalecida "Nicanor Hidalgo"es_ES
dc.typebachelorThesises_ES


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