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dc.contributor.advisorMedina González, Beatriz Gisela
dc.contributor.authorMontero Estevez, Yurima
dc.coverage.spatial1001296es_ES
dc.date.accessioned2019-03-15T16:17:25Z
dc.date.available2019-03-15T16:17:25Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://repositorio.uho.edu.cu/jspui/handle/uho/5156
dc.description.abstractEl presente trabajo de diploma tiene como tema y objetivo de la investigación: Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno en la Sucursal Servicios Médicos Cubanos de Holguín basado en la Resolución 60/2011 de la Contraloría General de la República de Cuba (CGRC). Su objetivo es perfeccionar el Sistema de Control Interno en la entidad a partir de los cambios en la esfera nacional con la aprobación de la citada resolución y lograr un impacto favorable en el control de los recursos humanos, materiales y financieros de la empresa. Para continuar actualizando el modelo económico cubano y proponer las medidas que permitan perfeccionar y lograr un impacto favorable en el Sistema de Control Interno. El trabajo consta de dos capítulos, el capítulo I aborda la evolución histórica del Control Interno, nuevos enfoques y situación en Cuba, la importancia de su aplicación, las nuevas disposiciones legales del MINSAP. Se especifican conceptos sobre la Gestión por Procesos y las fases de la metodología a aplicar. En el capítulo II se desarrollan la propuesta de la metodología para perfeccionar el Sistema de Control Interno en la Sucursal ,desarrollando las cuatro fases de la investigación ;caracterizando la entidad, se diagnóstica la situación actual del centro utilizando la Guía de Autocontrol adecuada, lo que permitió detectar las principales deficiencias que existen por cada componente. A partir de los resultados se identifican deficiencias susceptibles de eliminar por cada componente y se presenta la propuesta de la metodología a aplicar mediante la confección de un plan de acción para solucionar o minimizar las insuficiencias detectadas.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzases_ES
dc.subjectCONTROL INTERNOes_ES
dc.subjectPERFECCIONAMIENTO EMPRESARIALes_ES
dc.subjectGESTION Y PREVENCION DE RIESGOSes_ES
dc.subject.otherAUDITORIA INTERNAes_ES
dc.subject.otherGESTION POR PROCESOSes_ES
dc.subject.otherPOLITICA ECONOMICAes_ES
dc.subject.otherNORMAS DE AUDITORIAes_ES
dc.subject.otherRECURSOS HUMANOSes_ES
dc.subject.otherCAPITAL HUMANOes_ES
dc.subject.otherFINANZASes_ES
dc.subject.otherEMPRESASes_ES
dc.titlePerfeccionamiento del Sistema de Control Interno en la Sucursal Servicios Médicos Cubanos de Holguín basado en la Resolución 60/2011 de la C.G.R.Ces_ES
dc.typebachelorThesises_ES


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