| dc.contributor.advisor | Medina González, Beatriz Gisela | |
| dc.contributor.author | Montero Estevez, Yurima | |
| dc.coverage.spatial | 1001296 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2019-03-15T16:17:25Z | |
| dc.date.available | 2019-03-15T16:17:25Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uho.edu.cu/jspui/handle/uho/5156 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de diploma tiene como tema y objetivo de la investigación: Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno en la Sucursal Servicios Médicos Cubanos de Holguín basado en la Resolución 60/2011 de la Contraloría General de la República de Cuba (CGRC). Su objetivo es perfeccionar el Sistema de Control Interno en la entidad a partir de los cambios en la esfera nacional con la aprobación de la citada resolución y lograr un impacto favorable en el control de los recursos humanos, materiales y financieros de la empresa. Para continuar actualizando el modelo económico cubano y proponer las medidas que permitan perfeccionar y lograr un impacto favorable en el Sistema de Control Interno. El trabajo consta de dos capítulos, el capítulo I aborda la evolución histórica del Control Interno, nuevos enfoques y situación en Cuba, la importancia de su aplicación, las nuevas disposiciones legales del MINSAP. Se especifican conceptos sobre la Gestión por Procesos y las fases de la metodología a aplicar. En el capítulo II se
desarrollan la propuesta de la metodología para perfeccionar el Sistema de Control Interno en la Sucursal ,desarrollando las cuatro fases de la investigación ;caracterizando la entidad, se diagnóstica la situación actual del centro utilizando la Guía de Autocontrol adecuada, lo que permitió detectar las principales deficiencias que existen por cada componente. A partir de los resultados se identifican deficiencias susceptibles de eliminar por cada componente y se presenta la propuesta de la metodología a aplicar mediante la confección de un plan de acción para solucionar o minimizar las insuficiencias detectadas. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas | es_ES |
| dc.subject | CONTROL INTERNO | es_ES |
| dc.subject | PERFECCIONAMIENTO EMPRESARIAL | es_ES |
| dc.subject | GESTION Y PREVENCION DE RIESGOS | es_ES |
| dc.subject.other | AUDITORIA INTERNA | es_ES |
| dc.subject.other | GESTION POR PROCESOS | es_ES |
| dc.subject.other | POLITICA ECONOMICA | es_ES |
| dc.subject.other | NORMAS DE AUDITORIA | es_ES |
| dc.subject.other | RECURSOS HUMANOS | es_ES |
| dc.subject.other | CAPITAL HUMANO | es_ES |
| dc.subject.other | FINANZAS | es_ES |
| dc.subject.other | EMPRESAS | es_ES |
| dc.title | Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno en la Sucursal Servicios Médicos Cubanos de Holguín basado en la Resolución 60/2011 de la C.G.R.C | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |